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<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2021</abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2022-01-26</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore>Servizi alla strada S.p.A</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Contratto fornitura applicativo - FORNITURA DI UN APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI EMISSIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI PERMESSI LEGATI ALLA MOBILITA’ E  PER IL PAGAMENTO ED IL CONTROLLO DELLA SOSTA NEL COMUNE DI FIRENZE</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ATI - KIUNSYS S.R.L./ BASSILICHI S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01656550702</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATI - KIUNSYS S.R.L./ BASSILICHI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>492170.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Manutenzione edile strutture SAS S.P.A. - Manutenzione edile strutture SAS S.P.A.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ENZO MAGNELLI SNC</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05759750481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENZO MAGNELLI SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>147000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>727.79</importoSommeLiquidate>
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<cig>6921494589</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Accordo quadro gateway SMS accesso ZTL - Servizi di trasmissione dati</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1232.35</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>adesione convenzione noleggio 12 lotto 1 - gestione del parco macchine, servidi riparazione e di manutenzione</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12957.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>341.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG00888</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Convenzione PRA - Convenzione PRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIADIREZIONE SERVIZI AMM.VI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIADIREZIONE SERVIZI AMM.VI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>50500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2026-03-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2670.06</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC51E3B088</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Connessione dati-gestione Firewall  su START - ADESIONE CONVENZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12390.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>6866.26</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z661E87DED</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE VERDE E MONITORAGGIO ALBERI - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE E MONITORAGGIO ALBERI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00425640489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPLAT COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00425640489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPLAT COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2607.90</importoSommeLiquidate>
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<oggetto>Noleggio Selezionatrice di Moneta - Noleggio Selezionatrice di Moneta Mach 6 Wawe SCW-21</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04022550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04022550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>15120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3C21E6D55</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Convenzione  autoveicoli noleggio 12 - noleggio n. 6 Peugeot 208 van</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>36828.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3060.42</importoSommeLiquidate>
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<cig>7329887E17</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>AQ messa sicurezza circolazione 2018 - Segnaletica</oggetto>
<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05732440481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.O.S. Mobilità</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05202020482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Marchese</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>05732440481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.O.S. Mobilità</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>220971.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1099.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4322B5A57</cig>
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<oggetto>Noleggio utensili - Utensili Hilti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2352.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>225.44</importoSommeLiquidate>
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<cig>zda21aa413</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Servizio di sorveglianza sanitaria - Servizio di sorveglianza sanitaria</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Istituto Analisi Mediche</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06490420483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sicurmedica srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01843220482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Istituto Analisi Mediche</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>24432.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>5546.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>737582100B</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>AQ manutenzione segnaletica 2018 (rinfeschi) - Segnaletica</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TES spa</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02493840272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Triveneta srl</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Progetto segnaletica</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00431980481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scaf</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00431980481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scaf</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>95000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>432.18</importoSommeLiquidate>
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<cig>z0623f21b5</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Noleggio lungo termine 2 motocicli - noleggio motocicli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>11520.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3863.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8023AA134</cig>
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<oggetto>Noleggio plotter - Plotter</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05850690966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9792.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1904.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Servizio recapito corrispondenza - Servizio recapito corrispondenza</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MAIL POST ITALIA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02688680848</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAIL POST ITALIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>27172.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-07-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4506.42</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9124F8557</cig>
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<oggetto>Collegamento dati check point - Collegamento dati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4698.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>1856.74</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Modifiche sw bis turistici per recupero credito - Software</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>KIUNSYS SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01656550702</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIUNSYS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7488.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>5241.60</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Servizio whistleblowing in outsourcing - Servizi informatici</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DIGITALPA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03553050927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITALPA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>762772127F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio multifunzione consip lotto 2 - Multifunzione</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                           KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                                          KYOCERA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                           KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                                          KYOCERA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13490.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4398.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>76277488C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio multifunzione consip lotto 3 - Multifunzione</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15327.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5008.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7627763527</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio multifunzione consip lotto 4 - Multifunzione</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                           KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                                          KYOCERA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                           KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                                          KYOCERA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10250.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2950.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01456</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ODV OIV - Organismo di vigilanza con compiti di organismo interno di valutazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRZNRC67R15D612P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. Enrico Terzani</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GCNRRT46D21D612Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Prof. Roberto Giacinti</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CBRWTR69T08D612S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Avv. Walter Cabras</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRZNRC67R15D612P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. Enrico Terzani</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7640204FC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizie 2018-2020 - Pulizie</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Miorelli service</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Italiana servizi</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07577660637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Minopoli</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Miorelli service</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>156820.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26861.92</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEB2606508</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adeguamento hub sosta fatturazione elettronica - Manutenzione evolutiva del modulo Parking Hub</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656550702</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIUNSYS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656550702</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIUNSYS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6696.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z42260b5f6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio motociclo 125 gestione sosta - noleggio motociclo 125 gestione sosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5760.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1795.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4626256C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione conv. consip noleggio 13 lotto1 - adesione conv. consip noleggio 13 lotto1</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6102.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2063.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z2a2625518</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione conv. consip noleggio 13 lotto3 - adesione conv. consip noleggio 13 lotto3</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9570.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3190.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED2639A39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manut. Evolutiva mod. ZCS di INES Cloud - Adeguamento vendita on line sosta tramite tap and park e vendita allo sportello.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656550702</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIUNSYS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656550702</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIUNSYS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3016.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>258.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>zee265fe4e</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Modulo bus - MEV Bus Turistici - Adeguamento del modulo bus turistici alla nuova Delibera comunale DELIBERAZIONE N. 2018/G/00577 relativamente ai permessi on line.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656550702</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIUNSYS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656550702</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIUNSYS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6107.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>571.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z2d26af7e1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo assistenza sw amministrazione radix - a) Assistenza e manutenzione radix compreso emissione, gestione e conservazione 20000 fatt. el. annue&#13;
b) Eccedenza fatt. el. nel periodo di 4 anni rispetto alle 20000 annue previste</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01197110297</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASAGLIA MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01197110297</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASAGLIA MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27599.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7621.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7713084E42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi manutenzioni sedi aziendali 2018-2020 - opere impiantistiche</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05481180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOF SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02079050486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA FIUMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05273370485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05481180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOF SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146623.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39265.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z002639B0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi amministrativi tributari e dich. - servizi amministrativi tributari e dichiarazioni fiscali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227510896</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sacchetta Dott. Pietro</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05525480488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>studio Marchini &amp; Associati</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07367731002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. Paolo Russo</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00705470557</codiceFiscale>
<ragioneSociale>dott.ssa Silvia Bonini</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04659490967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. Marco Cremascoli</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04659490967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. Marco Cremascoli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11875.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3192.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z5e2797d4c</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Offerta adeguamento sw mod. ZTL - piattaforma della permessistica in uso a Sas per il rilascio centrale dei contrassegni ZTL, ZCS e autobus turistici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15035311008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Municipia Mobilità S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15035311008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Municipia Mobilità S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24072.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2544.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7800871A63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Supporto tecn. ser. esazione parch. XI Agosto - Supporto tecnico servizio di esazione</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03980970481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03980970481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>113991.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13623.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7800826542</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Nol. e manut. imp. esazione Parch. XI Agosto - Noleggio e manutenzione impianti di esazione</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03980970481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03980970481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173543.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18305.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7858804A36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione accordo quadro consip fuel card 1 - adesione accordo quadro consip fuel card 1</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39868.72</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z82278F4E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contr. manut. estintori, manigl. e porte tagl. - Contratto manutenzione estintori, maniglioni antipanico e porte tagliafuoco</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384340501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUPI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05370350489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Intec Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384340501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUPI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17062.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2589.02</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>7876144FA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Vigilanza, portavalori e piantonam. 2019-2021 - Servizi</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Corpo vigili giurati SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00864080247</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rangers Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03169660150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.V.R.I.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Corpo vigili giurati SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>158581.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>52164.82</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>7782173451</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto Service ZTL porte telematiche - Servizi di installazione di attrezzature di controllo</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09743081003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE TECH S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09743081003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE TECH S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1076349.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>205404.31</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9828359F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio data protector officer (DPO) 2019/2022 - Servizio DPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03051550790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Multibusiness</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07940981215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITADVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01651060475</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLIN &amp; PARTNERS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03226280240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IPSLAB</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01096800576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KOSMOS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03553050927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITALPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02191040647</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NET.COM</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01256920867</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATADESK</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01256920867</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATADESK</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7252.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3625.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B29495E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio martello - Di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2642.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>605.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6928AE58D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro prova su piastra - Prova su Piastra</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00667530489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>sigma srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03372400543</codiceFiscale>
<ragioneSociale>experimentation srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02277380982</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poliedro srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02653720272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Geothema srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00667530489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>sigma srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1296.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z62297d3b0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzionei "autoveicoli noleggio 11 lotto 3" - proroga 12 mesi Convenzione autoveicoli noleggio 11 lotto 3</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12406.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1747.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF029B6680</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>proroga convenzione RTRT collegamento dati - - fibra HA parterre&#13;
- MPLS Veracini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27465.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6866.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z8829b3eb4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>migrazione consip mobile 7 - profili m2m&#13;
profili ricaricabili a pacchetto&#13;
nuove attivazioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18897.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3616.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5928A1F1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione convenzione consip telefonia fissa 5 - adesione per linee telefoniche come da allegato</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33670.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6925.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>79339273AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione edile strutture 2019-2022 - Manutenzione immobile e impianti</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04238920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORESI RESTAURI E COSTRUZIONIS.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04238920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORESI RESTAURI E COSTRUZIONIS.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>197440.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>77295.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB52A5AFD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio gestione sinistri  danni RCT/RCO - Servizio gestione sinistri (Sir) per richieste danni RCT/RCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04270931001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRLHEWITT RISK &amp; CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04270931001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRLHEWITT RISK &amp; CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>808407019b</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione conv. consip energia elettrica 16 L8 - adesione conv. consip energia elettrica 16 L8</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59870.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2A68A27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio attrezzatura - Noleggio attrezzatura Hilti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1995.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>387.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED2A17CA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Smaltimento rifiuti aziendali 2019-2022 - Servizio smaltimento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04185561000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERECO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04185561000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERECO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34302.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7029.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA2AC377E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di conservazione documenti cartacei - conservazione, catalogazione, esibizione, copia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONIDOC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONIDOC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18798.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1218.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE629A5241</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Applicativi Zucchetti, migrazione e manutenz. - fornitura applicativi zucchetti paghe presenze web su cluod zucchetti inclusa migrazione archivi e servizio di manutenzione di 12 mesi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02094370463</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02094370463</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3770.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>z552b27162</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MEV Nuove Implementazioni - offerta tecnico/economica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9604.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9604.10</importoSommeLiquidate>
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<cig>807123302E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio segnaletica manifestazioni 2019-2021 - Segnaletica stradale</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05732440481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.O.S. MOBILITA'SOC. CONS.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05732440481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.O.S. MOBILITA'SOC. CONS.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>149603.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>46920.72</importoSommeLiquidate>
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<cig>z822b20fb3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio noleggio n. 3 motocicli 48 mesi - servizio noleggio n. 3 motocicli 48&#13;
 mesi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5607.02</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>z8c2b56280</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione Consip noleggio 14 lotto 1 - Convenzione Consip noleggio 14 lotto 1</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17616.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4404.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>zd62b562d6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione Consip noleggio 14 lotto 3 - Convenzione Consip noleggio 14 lotto 3</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9939.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2484.96</importoSommeLiquidate>
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<cig>80775984bd</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi rimoz veicoli e bloccaruote 2020-2021 - Servizi di rimozione dei veicoli e bloccaruote 2020-2021</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06103640485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI STRADALI FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06103640485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI STRADALI FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3650000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>747502.18</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEC2BA2987</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASS. TECNICA DISTRIBUTORE BIGLIETTI 2020-2021 - ASSISTENZA TECNICA DISTRIBUTORE BIGLIETTI TOUCH 19" MOD. ECONOMY BIENNIO 2020-2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02958520542</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME GESCO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02958520542</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME GESCO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2841.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1420.68</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>z162b06f4e</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro servizio man. hardware totem - Accordo quadro servizio manutenzione hardware-riparazione parti di ricambio totem dei mercati rionali del comune di Firenze</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7581.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z212AED097</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo e mantenimento certif.  UNI EN ISO - Rinnovo e mantenimento della certificazione del Sistema di gestione integrato per il triennio 2020-2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04112680378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SGS ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04112680378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SGS ITALIA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3877.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1290.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA2BBC91B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio stampanti - Stampanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPYWORLD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPYWORLD S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>695.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>169.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A2BD474C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione carrelli elevatori 2020 - carrello elevatore carri/depositeria OM D e segnaletica TOYOTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05090470484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHETTI 3 S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05090470484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHETTI 3 S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>848.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>443.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8151205B26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio centralizzazione pagamenti con carte - Servizio centralizzazione pagamenti con carte di credito /bancomat su parcometri</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>93438.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC42B87539</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pile e batterie - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32896.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16492.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF2C4FA99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura GPL - palazzina "autisti" parcheggio T2 Guidoni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03876950480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEYFIN S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03876950480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEYFIN S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2145.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z282C0748E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consulente lavoro 2020-2021 - Consulenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05373961217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigap italpaghe</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07661170634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cafasso &amp; figli</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06231760726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Forgia Andrea</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BZZMBR67E71C858E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ambra Bizzarri</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05373961217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigap italpaghe</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-03-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8361.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F2C6F747</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Proroga noleggio veicoli tg FF686LL e FG763GE - Proroga noleggio veicoli tg FF686LL e FG763GE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2860.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>113.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z522C78EE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>proroga noleggio convenzione consip 12 lotto 3 - proroga noleggio convenzione consip 12 lotto 3</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14322.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7724.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8335129E08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione convenzione consip noleggio veicoli 14 - adesione convenzione consip noleggio veicoli 14 lotto3</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>51122.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-11-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11749.93</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>zae2d61615</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Proroga noleggio veicoli tg FK503YB-FL476AM - Proroga noleggio veicoli tg FK503YB-FL476AM</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4092.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3393.94</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA62D85667</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo contratto assistenza cassaforte - Contratto assistenza telefonica e in remoto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788410486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ITALIANA CASSEFORTI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788410486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ITALIANA CASSEFORTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE32D4A115</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione e monitoraggio alberature - Aree a verde ed alberature sedi aziendali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02185260482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACER GIARDINI DI SANDRO E SIMONE ACCIAI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02185260482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACER GIARDINI DI SANDRO E SIMONE ACCIAI SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>17481.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6052.75</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA42D3D1E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo Quadro Affissione 6 mesi + 6 2020 - Accordo Quadro Affissione 6 mesi + 6 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04896600758</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPREAD AFFISSIONI SOC. COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>04896600758</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPREAD AFFISSIONI SOC. COOP.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>32308.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8961.09</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6E2DC693C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prolungamento contratti noleggio motocicli - Prolungamento contratti noleggio motocicli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8775.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>158.06</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z492C9F044</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio revisione contabile 2020-2021-2022 - Servizio revisione contabile 2020-2021-2022</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213510017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baker Tilly Revisa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00758240550</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACG auditing e consulting</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00758240550</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Omnirev srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213510017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baker Tilly Revisa</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16272.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5424.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5D2DF5C84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione conv. consip veicoli 14 lotto3 - adesione conv. consip veicoli 14 lotto3</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>15120.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4235.32</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9A2DF5C4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione conv. consip  veicoli 14 lotto2 - adesione conv. consip  veicoli 14 lotto2</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15117.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4090.77</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z912DF97A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Proroga noleggio veicolo targato FJ282GL - Proroga noleggio veicolo targato FJ282GL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.55</importoSommeLiquidate>
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<cig>z622de6ea1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione Confservizi Cispel Toscana - Convenzione Confservizi Cispel Toscana</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04581040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CISPEL TOSCANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04581040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CISPEL TOSCANA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>20900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15675.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4D2E5FB5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio utensili - Flessibile a batteria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>801.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>244.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z492E6671C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura sistema audio conferenza - 14 Jabra SPEAK™ 510 UC - Audioconf USB &amp; Bluetooth (Version B)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>993.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>993.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE72E780EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione veicolo targato DR399FB - Riparazione veicolo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05175930485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALDARNO CARRI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05175930485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALDARNO CARRI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1154.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1154.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z922E75B50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di sanificazione - Impianti di condizionamento e riscaldamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05481180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOF SPA CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05481180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOF SPA CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9960.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z402DF6172</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>convenzione start - reti telematiche - rinnovo convenzione reti telematiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27465.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13732.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B2DFAC93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>convenzione start - conservazione a norma dax - sistema di conservazione a norma</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05724831002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE TOSCANA ED IL RTI COMPOSTO DA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (CAPOGRUPPO) ,  SIAV S.P.A. E HYPERBOREA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05724831002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE TOSCANA ED IL RTI COMPOSTO DA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (CAPOGRUPPO) ,  SIAV S.P.A. E HYPERBOREA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D2EC1CB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contratto lavoro somministrato - contratto lavoro somministrato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANPOWER S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANPOWER S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13406.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3877.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF2ED9D2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Paline e cartelli per parcometri - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213720525</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213720525</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1839.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1839.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8396402220</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI - Sedi aziendali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05133380484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHIORI S.A.S. DI MARCO E CLAUDIO GHIORI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05133380484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHIORI S.A.S. DI MARCO E CLAUDIO GHIORI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>198216.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>59701.29</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z932EC70AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE - N. 2600 MASCHERINE CHIRURGICHE IN CONFEZIONI DA 20</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>myo</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sisters</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditech</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sisters</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3180.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z332ED607F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento diretto pulizie - Sedi aziendali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4700.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4700.81</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01405</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto mascherine - acquisto mascherine chirurgiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>z032ee07f7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Nuovo impianto VRF Cubo 7 - Fornitura e posa di nuovo impianto di riscaldamento e condizionamento VRF a servizio del Cubo 7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05133380484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ghiori sas</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05481180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sof</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>05133380484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ghiori sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29820.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>z972f11fe0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pulizia sedi aziendali - Sedi Aziendali (immobili e aree esterne)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9085.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9085.75</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF02F1B949</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura mobili da ufficio - Mobili per sedi di Allende, Cubo 7 e Marconi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dimensione ufficio</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.CECCUTI SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dimensione ufficio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>3225.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3225.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01411</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto rotoli carta per parcometri - acquisto rotoli carta per parcometri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03232260152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TECNOCARTA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03232260152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TECNOCARTA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>984.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01412</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E CAPPELLINI PER CONTROLLORI SOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF72F5A827</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione pezzi per parcometri Ditech - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3035.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3035.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z262F5865F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Trasloco Cubo 8 - Trasloco mobili e materiale ufficio dal Cubo 8 al Cuboi 7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00766680482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRASLOCHI PONTE ROSSO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00766680482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRASLOCHI PONTE ROSSO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>8464180E49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizie 2020-2021 - Sedi aziendali (immobili e aree esterne)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>154687.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>93205.74</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>z252f596c5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DI RCT - SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI, RIENTRANTI NEL LIMITE DELLA S.I.R. PREVISTA DALLA POLIZZA ASSIRCURATIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04270931001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRLHEWITT RISK &amp; CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04270931001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRLHEWITT RISK &amp; CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z472f84a57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio recupero crediti - Servizio recupero crediti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05439720482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVV. BRUNO EDOARDO TOFFOLON</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05439720482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVV. BRUNO EDOARDO TOFFOLON</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2366.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>757.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01420</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>canone noleggio novembr - canone noleggio novembre 2020 tg. FF686LL e FG736GE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>440.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC62FBB6CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di conservazione documenti cartacei - conservazione, catalogazione, esibizione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONIDOC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONIDOC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19341.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14577.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>8542929806</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura energia elettrica 2021 - Energia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A2A ENERGIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A2A ENERGIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57522.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01426</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione pneumatici carri-atttrezzi - riparazione pneumatici carri-atttrezzi tg. DR03FA-DT646MH</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2FF09D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietti termici Skidata personalizzati - Biglietti termici Skidata 450/7 nr. 150.000</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03863331009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECSTAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03863331009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECSTAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1485.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1485.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z662FF28D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VESTIARIO OPERATORI CIMITERIALI - DICEMBRE 2020 - VESTIARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05110450482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTANZO ANGELA E ZATINI ESTELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05110450482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTANZO ANGELA E ZATINI ESTELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>681.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>681.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z102f37db2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Selezionatrice di monete - Come da offerte in allegato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04022550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04022550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8800.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01429</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rifornimento cassette pronto soccorso - rifornimento cassette pronto soccorso sede legale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESSELUNGA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESSELUNGA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO PANTALONI VARI DIPENDENTI - ACQUISTO PANTALONI VARI DIPENDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DIP. MAGHERINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
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<cig>NOCIG01436</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO GIUBBOTTO E GUANTI PER DIPENDENTI - ACQUISTO GIUBBOTTO E GUANTI PER DIPENDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>106.40</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01437</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>PRATICA COMODATO D'USO - PRATICA COMODATO D'USO TG. DK135CS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01603490481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACIPROMUOVE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>55.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
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<cig>NOCIG01439</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>batteria per veicolo tg. DR334FB - batteria per veicolo tg. DR334FB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05551620486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMEC S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>128.74</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
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<cig>NOCIG01440</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
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<cig>NOCIG01442</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>182.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>182.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01443</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO SPAZZOLE E COPRIPEDALE CARRI - ACQUISTO SPAZZOLE E COPRIPEDALE CARRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>42.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>42.01</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01444</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ETICHETTE PER ESTERNI - ACQUISTO ETICHETTE PER ESTERNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04748180488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA CONTINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04748180488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA CONTINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01445</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARBURANTE PER RICONSEGNA VEICOLO - CARBURANTE PER RICONSEGNA VEICOLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23.65</importoSommeLiquidate>
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<cig>z6730099c2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pile per lanterne stradali - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01857730970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C. AUTOMAZIONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01857730970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C. AUTOMAZIONE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB730290BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE TONER DICEMBRE 2020 - TONER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB730290BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TONER - TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>316.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>316.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB730290BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TONER - TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos Italia</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01446</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto guanti per dipendenti - acquisto guanti per dipendenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01447</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto flessometro e pennello veracini - Acquisto flessometro e pennello veracini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>51.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>51.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01448</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01449</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cartucce per stampante smartwroking - Acquisto cartucce per stampante smartwroking</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03370940482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03370940482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01450</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cartucce per stampante smartwroking - Acquisto cartucce per stampante smartwroking</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03370940482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03370940482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>137.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>85654408B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura buoni pasto 2021 - Buoni pasto</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>162906.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-04-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>121094.14</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBA303249C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stazione ripetitrice e manutenzione  2021 - Ponte radio carri attrezzi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00979670486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISMAPONT S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00979670486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISMAPONT S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB13032520</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Manutenzione apparati radio - Ponte radio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00979670486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISMAPONT S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00979670486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISMAPONT S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01451</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto stampante per sala conta - Acquisto stampante per sala conta Brother MFCL2710DW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01452</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale consumo per Veracini - Acquisto materiale consumo per Veracini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01453</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavaggio auto FP865RF - Lavaggio auto FP865RF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>28.69</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01454</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni pezzi parcometri da riparare - spedizioni pezzi parcometri da riparare</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>88.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>85019227FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>copertura assicurativa RCT-RCO - copertura assicurativa RCT-RCO</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00902170018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Axa assicurazioni spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Unipol sai</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00902170018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Axa assicurazioni spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>54880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>23520.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0B2F137E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>copertura assicurativa RC Patrimoniale - copertura assicurativa RC Patrimoniale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10548370963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10548370963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>17257.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>7396.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>8501885971</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>copertura assicurativa RCauto libro matricola - copertura assicurativa RCauto libro matricola</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Allianz spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vittoria ass.ni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vittoria ass.ni</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>42001.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17640.47</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01455</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavaggio veicoli settore operativo Caprio - Lavaggio veicoli settore operativo Caprio per restituzione noleggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03077420481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTO3 S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03077420481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTO3 S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>144.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>144.90</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01456</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale consumo segnaletica - Acquisto materiale consumo segnaletica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>159.56</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01457</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto gamba per gazebo - Acquisto gamba per gazebo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04415960485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESCI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04415960485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESCI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01458</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cartucce per stampante smartworking - Acquisto cartucce per stampante smartworking</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03370940482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03370940482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01459</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto DPI per carristi guanti - Acquisto DPI per carristi guanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>174.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>174.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01460</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto rotoli carta per parcometri - Acquisto rotoli carta per parcometri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03232260152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TECNOCARTA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03232260152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TECNOCARTA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>787.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>787.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01461</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Addebito penali su furto attrezzi - Addebito penali su furto attrezzi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z752FF91DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione paghe/presenze web e gong - manutenzione preventiva e correttiva</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02382810501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HR FACTORY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02382810501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HR FACTORY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21846.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3930.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01462</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto misuratore a ruota Uff. Tecnico - Acquisto misuratore a ruota Uff. Tecnico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01463</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale consumo controllo cantieri - Acquisto materiale consumo controllo cantieri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>540.77</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z14307FE3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>notebook  + office + dock station - notebook &#13;
office home and business 2019&#13;
dock station compatibile con notebook</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01759690488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Asso Elettronica s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01759690488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Asso Elettronica s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1633.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1633.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z413088FB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Accordo quadro fornitura prodotti tipografici - Prodotti tipografici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04748180488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA CONTINI SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04748180488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA CONTINI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34199.84</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1B303D852</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>6 pc fascia media - come da disciplinare di fornitura</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dps informatica</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>A.DI.COM</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos italia</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>A.DI.COM</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3699.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01464</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto Alcool sanificante - Acquisto Alcool sanificante</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>436.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>436.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAA30A40F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza assicurativa D&amp;O - Polizza assicurativa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIG EUROPE SA</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIG EUROPE SA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4990.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4A309D5B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura licenze software - Fornitura licenze software per controllori della sosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<identificativoFiscaleEstero>SM6539</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>SAPIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>SM6539</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>SAPIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7130B2E8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione pezzi per parcometri Ditech - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2967.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2749.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>z1a30c441a</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pc portatili - 3 pc portatili&#13;
3 espansioni ram 4 GB&#13;
3 licenze home and business 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01759690488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Asso Elettronica s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01759690488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Asso Elettronica s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2049.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2049.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01465</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto DPI per settore cimiteri - Acquisto DPI per settore cimiteri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>165.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>165.78</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01466</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto DPI per settore cimiteri - Acquisto DPI per settore cimiteri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>357.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>357.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9F30C0EBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamento Portale Giuridico PA - Abbonamento Portale Giuridico PA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01467</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER EDILIZIA - ACQUISTO MATERIALE PER EDILIZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02294400482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTRUIRE, MATERIALI PER L'EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02294400482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTRUIRE, MATERIALI PER L'EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>41.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>41.48</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA230CB53C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Paline e cartelli parcometri e bandelle - Paline e cartelli per parcometri e bandelle</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213720525</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213720525</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2881.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2881.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z9530d6819</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio stampanti di rete - 2 stampanti allende&#13;
1 stampante ufficio paghe</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPYWORLD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPYWORLD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>695.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>507.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01468</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER NUOVO DG - ACQUISTO CANCELLERIA PER NUOVO DG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01469</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER NUOVO DG - ACQUISTO CANCELLERIA PER NUOVO DG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03658980481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA EUROPA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03658980481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA EUROPA S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01470</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione pneumatico tg. DR083FA - riparazione pneumatico tg. DR083FA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA430DE0D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura stampanti controllori della sosta - meteor jazz</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Proced s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Proced s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2552.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2552.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01471</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIFACIMENTO CHIAVI PR CILINDRO - RIFACIMENTO CHIAVI PR CILINDRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00308080977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIORENTINA CHIAVI S.N.C. CENTRO SICUREZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00308080977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIORENTINA CHIAVI S.N.C. CENTRO SICUREZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01472</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01884800465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DARKWOOD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01884800465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DARKWOOD SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto microfono da tavolo sala radio - acquisto microfono da tavolo per sala radio carri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00979670486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISMAPONT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00979670486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISMAPONT S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01474</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>RINNOVO ANNUALE ABBONALENTO IL SOLE24ORE - RINNOVO ANNUALE ABBONALENTO IL SOLE24ORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>239.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>239.42</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01475</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO PENDRIVE ED ADATTATORE - ACQUISTO PENDRIVE ED ADATTATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05339550484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTEGA INFORMATICA TOSCANA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05339550484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTEGA INFORMATICA TOSCANA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>43.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01476</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO PC PORTATILE + CAVO USB - ACQUISTO PC PORTATILE + CAVO USB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>321.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
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<cig>NOCIG01477</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO CAVO DI RETE - ACQUISTO CAVO DI RETE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>16.35</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01478</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO ADATTATORE - ACQUISTO ADATTATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>20.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01479</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISINFESTAZIONE FORMICHE CUBO 5 - DISINFESTAZIONE FORMICHE CUBO 5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00753140482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDDA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00753140482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDDA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01480</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LICENZA OFFICE - ACQUISTO LICENZA OFFICE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01759690488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Asso Elettronica s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01759690488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Asso Elettronica s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01481</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione pneumatico tg. DT646MT - riparazione pneumatico tg. DT646MT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01482</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto cellulari e TV - Acquisto n. cellulari - AdR 35&#13;
Acquisto Televisore 40" per nuovo direttore&#13;
acquisto cavo e portatelevisione rotante da parete</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMET SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMET SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>766.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>766.36</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01483</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO WEBCAM + MICROFONO - ACQUISTO WEBCAM + MICROFONO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMET SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMET SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>49.09</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>zb030f2d7d</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavoro somministrato impiegato gare acquisti - Lavoro somministrato impiegato ufficio gare/acquisti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANPOWER S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANPOWER S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8178.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2FF8906</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Vuotatura fosse - Vuotatura fosse biologiche delle sedi aziendali. stasatura tubazioni e pozzetti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06947190481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA GIGLIO ECOGROUP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06947190481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA GIGLIO ECOGROUP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-03-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>594.21</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01484</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spedizioni pezzi parcometri da riparare - spedizioni pezzi parcometri da riparare</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01485</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VEICOLO TG. FJ282GL - LAVAGGIO VEICOLO TG. FJ282GL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06721300488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCIAI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06721300488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCIAI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01486</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto guanti per dipendenti - acquisto guanti per dipendenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748360540</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01748360540</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01487</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>481.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>481.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01488</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cavo USB per ufficio IT - Acquisto cavo USB per ufficio IT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z932F1374F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>copertura assicurativa All Riscks - copertura assicurativa All Riscks</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Itas Mutua</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Unipol sai</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vittoria ass.ni</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Generali Italia spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Itas Mutua</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20930.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8970.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01489</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione gomma veicolo tg. FL476AM - Riparazione gomma veicolo tg. FL476AM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05496310482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WALTER CAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05496310482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WALTER CAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>207.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>207.21</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01490</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto cestini per raccolta diff. carta - Acquisto cestini per raccolta diff. carta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11626620014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMBALSTUDI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11626620014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMBALSTUDI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01491</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Spedizioni per manutenzione parcometri - Spedizioni per manutenzione parcometri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>11021131005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIPOINT SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>11021131005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIPOINT SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>42.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
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<cig>NOCIG01492</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto elmetto con visiera, cuffie - Acquisto elmetto con visiera, cuffie e pantaloni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
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<cig>NOCIG01493</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto chiave a cricchetto - Acquisto chiave a cricchetto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>238.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01494</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Riparazione gomma veicolo tg. DA568FY - Riparazione gomma veicolo tg. DA568FY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01740190481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REDI GOMME DI MAGINI RAFFAELE SAS</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01740190481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REDI GOMME DI MAGINI RAFFAELE SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>220.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
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<cig>Z053104ACC</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Rinnovi noleggi veicoli Leaseplan - Rinnovi noleggi veicoli Leaseplan</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26752.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-07-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>14349.14</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7530F3EEC</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto veicolo - acquisto veicolo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00572850980</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO CARMELI SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00572850980</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO CARMELI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8976.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
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<cig>NOCIG01495</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Pubblicazione avvisi bandi personale - Pubblicazione avvisi bandi personale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Società Pubblicità Editoriale e Digitale s.r.l.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Società Pubblicità Editoriale e Digitale s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>387.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01496</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto alimentatore per PC Nencini - Acquisto alimentatore per PC Nencini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01759690488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Asso Elettronica s.r.l.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01759690488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Asso Elettronica s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>77.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01497</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto  conv. USB - Acquisto  conv. USB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>24.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>24.55</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01498</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto pacchi reintegro all 2 DM388 - Acquisto pacchi reintegro all 2 DM388</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>32.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01499</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto pacco reintegro all 1 settore carri - Acquisto pacco reintegro all 1 settore carri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>44.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>44.10</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01500</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto hdd duplicator - Acquisto hdd duplicator</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05339550484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTEGA INFORMATICA TOSCANA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05339550484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTEGA INFORMATICA TOSCANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>31.87</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01501</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ricarica tinfocard - Ricarica tinfocard</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00690970553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BYTE MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00690970553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BYTE MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01502</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione display Huawei - Sostituzione display Huawei</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04858770482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SDG SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04858770482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SDG SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4C310CDB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Recupero Crediti pratica Ist. Suore Terziarie - Recupero Crediti pratica Istituto Suore Terziarie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01519730483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTINI AVV. DANIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01519730483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTINI AVV. DANIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01503</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RG 16428/2018 - DIFESA IN GIUDIZIO - DETERMINA N. 716 DEL 15/03/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>528.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>528.50</importoSommeLiquidate>
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<cig/>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RG 6357/2018 - DIFESA IN GIUDIZIO - DETERMINA N. 712 DEL 12/03/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>528.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>528.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig/>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RG 1201/2020 - PARTE CIVILE - DETERMINA N. 715 DEL 15/03/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig/>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>prestazioni notarili di certificazioni - Verbale del CdA del 26/02/2021 n. 175</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01489420487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTORO NOTAIO MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01489420487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTORO NOTAIO MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>880.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01503</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale consumo segnaletica - Acquisto materiale consumo segnaletica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>238.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>238.49</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD82F1393D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copertura assicurativa infortuni dirigente - Copertura assicurativa infortuni dirigente</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02525520223</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Itas Mutua</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Unipol sai</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00411140585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Groupama ass.ni spa</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Allianz spa</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02525520223</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Itas Mutua</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1620.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>694.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01504</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto materiale consumo segnaletica - Acquisto materiale consumo segnaletica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>33.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>33.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAF3117499</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura carrelli per carri attrezzi - sostituzione di n.4 carrelli deteriorati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ISOLI SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00808620702</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TCM SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01522090982</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.ME.AR</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ISOLI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4108.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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<cig>z21312be00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura mascherine chirurgiche - Fornitura mascherine chirurgiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Myo S.p.a</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sisters Srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03376260547</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Munus International</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Myo S.p.a</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7D31270D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>4 licenze tekno - come da oggetto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04345690285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALSOFT GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04345690285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALSOFT GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
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<cig/>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Difesa in giudizio - RG 6357/2018- Verbale n. 152 del 31/07/2019, Verbale n. 166 del 16/06/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2324.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig/>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Difesa in giudizio - Verbali del CdA n. 152 del 31/07/2019 e n.171 del 23/10/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2101.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig/>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Difesa in giudizio RG. 16428/2018 - Verbale n. 166 del 12/06/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA03131337</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>assistenza centralino - assistenza centralini dal 11/04/2021 al 10/07/2021 come da preventivo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lantech Longwave</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lantech Longwave</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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<cig/>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Difesa in giudizio RG N. 11893/2016 - Verbale del Cda n. 171 del 23/10/2020 n. 172 del 27/11/2020 n. 174 del 29/01/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>533.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>533.32</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01505</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavaggio auto servizio Tozzi - Lavaggio auto servizio Tozzi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8560892f8d</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto di supp tecnico esazione XI Agosto - Contratto di supporto tecnico al servizio di esazione presso il parcheggio tramvia Guidoni e servizi correlati</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03980970481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03980970481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>64332.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>48249.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z08315104A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura mascherine FFP2 - Fornitura mascherine FFP2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03376260547</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUNUS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03376260547</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUNUS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>464.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>464.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED315DF1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>formazione - sicurezza&#13;
pronto soccorso&#13;
antincendio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04633850484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ti forma</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384340501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>lupi estintori</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01768900688</codiceFiscale>
<ragioneSociale>humaform srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01768900688</codiceFiscale>
<ragioneSociale>humaform srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3310.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3310.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01506</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>revisione annuale gru veicolo tg. DA568FY - revisione annuale gru veicolo tg. DA568FY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04329950481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA GRU SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04329950481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA GRU SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>345.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>86080361E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto di nol e man imp esazione XI Agosto - Contratto di noleggio e manutenzione imopianto di esazione presso il parcheggio tramvia Guidoni e servizi correlati</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03980970481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03980970481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>91572.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68679.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA53165400</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fascette in Plastica - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>388.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>388.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z503163058</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Revisione ministriale scooter X2NWH6 - Scooter 50cc</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00558690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; B MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00558690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; B MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>89.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>89.91</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01507</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo indirizzi pec vari - rinnovo indirizzi pec vari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
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<ragioneSociale>ACCIAI GIANLUCA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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<oggetto>riparazione plettor HP DJ800 - riparazione plettor HP DJ800</oggetto>
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<ragioneSociale>SMA UFFICI S.N.C. DI VEGNI A.E METAFONTI R.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
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<oggetto>ACQUISTO BIGLITTO TRENO - ACQUISTO BIGLITTO TRENO</oggetto>
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<ragioneSociale>ITALO NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>40.82</importoAggiudicazione>
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<oggetto>Difesa in giudizio reg 11893/2016 - Difesa in giudizio  reg 11893/2016 det 724 del 22/04/2021</oggetto>
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<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
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<oggetto>Difesa in giudizio RG N. 1769-2020 - Difesa in giudizio RG. 1769/2020  Determina 723 del 22/04/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
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<dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>sistema NOLD - hardware apriporta&#13;
licenze 40 utenti perenni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>YMT ITALIA DI BERNARDI AMBRA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04980120283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>YMT ITALIA DI BERNARDI AMBRA</ragioneSociale>
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<cig>NOCIG01512</cig>
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<oggetto>acquisto materiali per pulizie - acquisto materiali per pulizie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>44.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01513</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>189.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>189.41</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01514</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO DPI - PANTALONI DIPENDENTI - ACQUISTO DPI - PANTALONI DIPENDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>47.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01515</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY - ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY PER AREE MERCATALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01516</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto DPI dipendenti - Acquisto DPI dipendenti Misuraca M. e Columpsi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01517</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>copie chiari per cubo 5 - copie chiari per cubo 5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>22.54</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01518</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>LAVAGGIO VEICOLO TG. FR724JH - LAVAGGIO VEICOLO TG. FR724JH</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>28.69</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01519</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VEICOLO TG. FR726JH - LAVAGGIO VEICOLO TG. FR726JH</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>28.69</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01520</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>lavaggio veicolo tg. FP865RF - lavaggio veicolo tg. FP865RF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>28.69</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01521</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO CELLULARE DIP. MINOTTI - ACQUISTO CELLULARE  REDMI 9C 3+64 GRAY DIP. MINOTTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>106.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>106.48</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01522</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CELLULARE DIP. MAURO - ACQUISTO CELLULARE  A025GZK GALAXY A02S BLACK DIP. MAURO E CONVER. USB 3.0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>131.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>131.02</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01523</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO STAMPANTE E BAG PER PC - ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO DG E BAG PER PC DIP. MAURO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00397000480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLANTI S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00397000480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLANTI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>97.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>97.46</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9D318D40D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento Diretto  " Giro d'Italia 2021 " - Servizio di transennatura a seguito della manifestazione del " Giro d'Italia 2021 "</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431980481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C.A.F.-SOCIETA' COOPERATIVAAUTOCUSTODI FIORENTINI</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431980481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C.A.F.-SOCIETA' COOPERATIVAAUTOCUSTODI FIORENTINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9837.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Manutenzione carrelli elevatori 2021 - Manutenzione carrelli elevatori 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GHETTI3 SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Officina GM srl</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GHETTI3 SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1696.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>524.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1531A3C7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>RICHIESTA TONER PER STAMPANTI APRILE 2021 - TONER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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<cig>Z1531A3C7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner per Ufficio Tecnico - 1 toner per stampante modello HP Laserjet P2015&#13;
1 toner per stampante modello BROTHER HL-L2310D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>13.75</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1531A3C7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TONER - TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1531A3C7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TONER - TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>62.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>19.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1531A3C7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Toner per uff. amministrazione - n. 2 toner per stampante laser HP LJ1018 cod. 12A (Puglioli)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>19.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>19.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01524</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO RSPP - CORSO AGGIORNAMENTO RSPP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>04743140487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN LORENZO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04743140487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN LORENZO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01525</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>rinnovo vari indirizzi pec aziendali - rinnovo vari indirizzi pec aziendali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>23.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>23.70</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01526</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA COMPOSTABILI - ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA COMPOSTABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>206.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>206.78</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB531B28C3</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Copertura vita + I.P. Dirigente - Copertura vita + I.P. Dirigente</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>08921640150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08921640150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>477.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3E31AF805</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Fornitura termoscanner - Fornitura termoscanner</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04432550152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Orion GT</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Myo</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sisters</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04432550152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Orion GT</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>NOCIG01527</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cemento per segnaletica - Acquisto cemento per segnaletica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02294400482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTRUIRE, MATERIALI PER L'EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02294400482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTRUIRE, MATERIALI PER L'EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>37.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3931CADEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Revisione veicolo targato X2NWH7 - Liberty 50 targato X2NWH7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00558690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; B MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00558690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; B MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>198.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>198.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B31C220E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>2 licenze autocad - 2 licenze autocad</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>846.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>846.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01528</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto rotoli carta per parcometri - Acquisto rotoli carta per parcometri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03232260152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TECNOCARTA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03232260152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TECNOCARTA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>984.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01529</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rifacimento chiavi per ausiliari al traffico - rifacimento chiavi per ausiliari al traffico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04653830481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RULLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04653830481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RULLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig/>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Difesa in giudizio - Verbale CDA del 28/04/2021 n. 178</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3209.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3209.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig/>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Difesa in giudizio - Verbale Cda 28/04/2021 n. 178</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3209.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3209.96</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01530</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto guanti Daily Veracini - Acquisto guanti Daily Veracini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748360540</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01748360540</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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<cig/>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Difesa in giudizio - Verbale CDA 178 del 28/04/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3209.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3209.96</importoSommeLiquidate>
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<cig/>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Difesa in giudizio - Verbale CDA del 28/04/2021 n. 178</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2143.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2143.82</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01531</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Visita medico legale dipendente Caminati - Visita medico legale dipendente Caminati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>AZIENDA USL TOSCANA CENTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<codiceFiscale>06593810481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL TOSCANA CENTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>132.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>132.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01532</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso DUVRI dipendente Carbone - Corso DUVRI dipendente Carbone</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01832860975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QU.IN. S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>01832860975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QU.IN. S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE130E9ECD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto gettoni test controllori sosta - Nr. 36 gettoni test per parcometro sosta promiscua (9 confezioni da 4 pezzi cadauno)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>163.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>164.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>8538551B2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio affissioni manifesti - Servizio affissioni</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04896600758</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spread Affissioni</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>10097861008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ar Promotion</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04896600758</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spread Affissioni</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>73765.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31886.64</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z723167551</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori opere civili porta telematica L.no Diaz - ordinativo per esecuzione lavori opere civili</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00524560489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALSCAVI DI PRATELLI &amp; C. S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00524560489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALSCAVI DI PRATELLI &amp; C. S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23512.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23512.12</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01533</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cancelleria per depositeria - Acquisto cancelleria per depositeria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06499290481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06499290481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.77</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig/>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Difesa in giudizio - determina n. 728 del 27/05/2021 RG 1202/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>528.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig/>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Difesa in giudizio - Determina n. 729 del 27/05/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1499.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z80319D9DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pubblicazione nazione - 1 pubblicazione su quotidiano&#13;
1 settimana online</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Società Pubblicità Editoriale e Digitale s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Società Pubblicità Editoriale e Digitale s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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<cig/>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Difesa in giudizio - Determina n. 730 del 27/05/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01519730483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTINI AVV. DANIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01519730483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTINI AVV. DANIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01534</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto scarpe dipendente Ciarpaglini C. - Acquisto scarpe dipendente Ciarpaglini Claudio per settore cimiteri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2031E6451</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura sedie per Marconi e Allende - Sedie da uffici ergonomiche da postazione videoterminalista</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00902270966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00902270966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1390.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01535</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto calcolatrice per Caprio - Acquisto calcolatrice per Caprio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03658980481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA EUROPA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03658980481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA EUROPA S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>62.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>62.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01536</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto monitor led 24'' + mouse - Acquisto monitor Lenovo led 24'' + mouse</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>112.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>112.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB31EF2E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Recupero pagamenti contributi indebiti - Recupero pagamenti contributi indebiti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05373961217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGAP ITALPAGHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05373961217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGAP ITALPAGHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0931F8F0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Addebito costi fine noleggio veicoli ALD - Addebito costi fine noleggio veicoli ALD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6925.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6925.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z583 84A6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>aggiornamento parcometri Ditech - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9633.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z013106918</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione pezzi per parcometri Ditech - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1422.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1422.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01537</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto conv. USB 3.0 per ufficio IT - Acquisto conv. USB 3.0 per ufficio IT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>49.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01538</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto pile per parcometri - Acquisto n. 420 pile per parcometri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01857730970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C. AUTOMAZIONE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01857730970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C. AUTOMAZIONE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>882.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
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<cig>za43206c3f</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>pubblicazione bando per assunzione personale - - repubblica ed. regionale&#13;
- miojob.it</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>A. MANZONI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. MANZONI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01539</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto copia chiavi per marconi e cubi - Acquisto copia chiavi per marconi e cubi (dip. Mauro)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04653830481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RULLI SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04653830481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RULLI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>34.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>34.43</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01540</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto n. 15 cartelli 33328 - Acquisto n. 15 cartelli 33328 per sedi Marconi e Veracini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>79.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>79.65</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01541</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto scarpe antinfortunistiche Tozzi Sara - Acquisto scarpe antinfortunistiche Tozzi Sara</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z893208844</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Forn.ra  capi estivi Controllori della Sosta - 10 mantelle impermeabili, 10 milet multitasca, 20 magliette tipo "Polo" 10 paia di scarpe (4 da uomo e 6 da donna)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06028620489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WESTAR SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06028620489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WESTAR SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1652.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1652.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5A3215157</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Riparazione pezzi per parcometri Ditech - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01542</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto ln.2 rotolampade magnetiche - Acquisto ln.2 rotolampade magnetiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01857730970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C. AUTOMAZIONE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01857730970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C. AUTOMAZIONE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>92.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>92.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01543</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto n. 120 lumi segnaletica - Acquisto n. 120 lumi segnaletica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01857730970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C. AUTOMAZIONE SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>01857730970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C. AUTOMAZIONE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01544</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto mascherine FFP2 uffici Veracini - Acquisto mascherine FFP2 uffici Veracini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04984850489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PUCCINI</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04984850489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PUCCINI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26.67</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01545</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cambio microfono carro attrezzi DR570FA - Cambio microfono carro attrezzi DR570FA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00979670486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISMAPONT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>00979670486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISMAPONT S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavaggio mezzi tg. FW489PS-GC161YL - Lavaggio mezzi tg. FW489PS-GC161YL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06721300488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCIAI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06721300488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCIAI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z86321C135</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura licenze malwarebytes - - 110 licenze client&#13;
- 7 licenze server</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03245340967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03245340967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4594.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4594.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01547</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>257.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>257.87</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01548</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VARI VEICOLI - LAVAGGIO VARI VEICOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05813890489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARAGE DELFINO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05813890489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARAGE DELFINO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01549</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIFACIMENTO CHIAVI PER VIA MARCONI - RIFACIMENTO CHIAVI PER VIA MARCONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04653830481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RULLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04653830481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RULLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14.75</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01550</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N. 80 CONFEZIONI SANIALC ULTRA - ACQUISTO N. 80 CONFEZIONI SANIALC ULTRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>436.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>436.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z56320D7AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio contact center - Servizio contact center 055055 a supporto URP - Dal lunedì al sabato dalle 16.30 alle 20.00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03576790483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILFI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03576790483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILFI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-03-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF6322FCB6</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>plexiglass covid-19 - acquisto plexiglass per depositeria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04503810485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTELLI VETRI SNC</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04503810485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTELLI VETRI SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>z6b3248d84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento manutenzione centralino - configurazioni modulo contact center</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lantech Longwave</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lantech Longwave</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
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<cig>z743217BA5</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro noleggio veicoli - Accordo quadro noleggio veicoli</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>20208.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-11-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01551</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>acquisto n. 2 caschi per scooter - acquisto n. 2 caschi per scooter</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>91.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>91.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01552</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>acquisto calcolatrice - acquisto calcolatrice</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>06499290481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06499290481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.34</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01553</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>acquisto cavi per nuova postazione dip. Perini - acquisto cavi per nuova postazione dip. Perini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>31.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31.02</importoSommeLiquidate>
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<cig>881518157c</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Interessi su finanziamento Banca Intesa - Interessi su finanziamento Banca Intesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>10810700152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTESA SANPAOLO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10810700152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTESA SANPAOLO SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>75126.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2026-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2132598D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Paline e cartelli per parcometri - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213720525</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFR SRLU</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PADANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TES</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213720525</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFR SRLU</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2750.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>zeb325e6d3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>parcometro Ditech nuovo - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4433.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4433.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>zb53266575</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Due targhe ta ripulire e ripristinare Q2 - DI LAVORO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316160486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLLAZZINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316160486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLLAZZINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01554</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01555</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto calcolatrice e accessori - acquisto calcolatrice e accessori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03658980481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA EUROPA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03658980481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA EUROPA S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>62.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>62.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA9326EE6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Display nuovi per parcometri Ditech - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2615.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2615.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01556</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto DPI per carristi - acquisto DPI per carristi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>428.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>428.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01557</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO CARRI  DR570FA E DR571FA - LAVAGGIO CARRI  DR570FA E DR571FA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06783470484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO FIRENZE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06783470484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO FIRENZE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>88.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8713809ea7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Gestione segnaletica temporanea - Accordo Quadro</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05732440481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.O.S. Mobilità</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02701040780</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VFG SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05732440481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.O.S. Mobilità</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>133000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>48156.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1032864E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pc, monitor e licenze office - - 12 PC HP 290 G4&#13;
- 15 schermi ASUS VA24DQ&#13;
- 5 licenze office home and business 2019&#13;
- 1 workstation HP WKS Z2 G5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9406.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9406.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z9b32870e2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE - N. 2000 MASCHERINE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03296910544</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARES SAFETY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03296910544</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARES SAFETY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA3167AFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Opere Impiantistiche porta telem. L.no Diaz - Ordinativo per servizi opere impiantistiche porta telematica Lungarno Diaz</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09743081003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE TECH S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09743081003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE TECH S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7148.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB9323814D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto Iveco 60adibito a carro attrezzi - Carro attrezzi DR083FA con grosso danno al motore, acquisto nuovo e passaggio attrezzatura Isoli per carro attrezzi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z50323816F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura IVECO 60 - smontaggio allestimento gru Isoli da DR083FA e montaggio su veicolo nuovo da adibire a carro attrezzi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04329950481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA GRU SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04329950481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA GRU SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5296.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto pneumatico tg. FX143TT - Acquisto pneumatico tg. FX143TT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>REDI GOMME DI MAGINI RAFFAELE SAS</ragioneSociale>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Contratto Centralizzazione parcometri - Come da documentazione in allegato</oggetto>
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<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>190530.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto licenza Office per Notaro - Acquisto licenza Office per Notaro</oggetto>
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<codiceFiscale>01759690488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Asso Elettronica s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01560</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto cordless per postazione Perini - Acquisto cordless per postazione Perini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
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<cig>Z4C328DDFE</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Accordo quadro fornitura ricambi parcometri Ste - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CIVIX SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CIVIX SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>22930.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-07-27</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01561</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Riparazione gomma veicolo tg. DR570FA - Riparazione gomma veicolo tg. DR570FA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
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<cig>Z0C32A91B8</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Servizio acquiring Banca Sella Holding S.p.A. - Come da documenti allegati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02224410023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA SELLA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02224410023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA SELLA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01562</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto DPI per settore cimiteri - Acquisto DPI per settore cimiteri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>COSTANZO ANGELA E ZATINI ESTELLA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05110450482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTANZO ANGELA E ZATINI ESTELLA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01563</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto monitor Biserni e chiavi USB - Acquisto monitor Biserni e chiavi USB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>130.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>130.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01564</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Servizio revisione contabile fondi - Servizio revisione contabile rendicontazione fondi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01832860975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QU.IN. S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01832860975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QU.IN. S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1B30CB425</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>copertura assicurativa Kasko - Copertura assicurativa Kasko tutela veicoli dipendenti, amministratori, direttore generale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Allianz spa</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Unipol sai</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Vittoria ass.ni</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Allianz spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>884.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01565</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Intervento su parcometro del 08/07/21 - Intervento su parcometro del 08/07/21</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01566</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione gomme tg DT646MH-DR83FA - Riparazione gomme tg DT646MH-DR83FA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01567</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto batterie varie - Acquisto batterie varie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>19.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>19.34</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01568</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto notebook Samsung per Presidente - Acquisto notebook Samsung per Presidente Dott. Marco Semplici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>698.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>698.28</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01569</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cavi vari per uff. IT - Acquisto cavi vari per uff. IT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>50.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>50.66</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01570</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Verifica GRU su veicolo tg. DA568FY - Verifica GRU su veicolo tg. DA568FY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04612810483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04612810483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>221.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>221.03</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0232BB043</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi amministrativi, tributari e - Servizi amministrativi, tributari e inerenti le dichiarazioni fiscali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04659490967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CREMASCOLI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04659490967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CREMASCOLI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-08-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA32BCA53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>2 licenze autocad lt 2021 - - licenze autocad</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANGI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>846.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>846.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01571</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale consumo per Veracini - Acquisto materiale consumo per Veracini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>13.92</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8432C0B30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>assistenza centralino - - servizio trimestrale assistenza ago-ott 2021&#13;
- deviazione di chiamata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>Lantech Longwave</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lantech Longwave</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1635.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
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<cig>Z5232C029D</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>noleggio plotter casaccia - - plotter roland</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>REPRO GROUP SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02147720516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPRO GROUP SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2611.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1088.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01572</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto timbri per Presidente Dott. Semplici - Acquisto timbri per Presidente Dott. Semplici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04990890487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA L.B. DI ZANOBI MARCO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04990890487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA L.B. DI ZANOBI MARCO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>29.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-16</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01573</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Canone assistenza cassaforte Depositeria - Canone assistenza cassaforte Depositeria 01/07/21-30/06/22</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01788410486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ITALIANA CASSEFORTI</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>01788410486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ITALIANA CASSEFORTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>535.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-16</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01574</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto alimentatore per PC Macchia - Acquisto alimentatore per PC Macchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05339550484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTEGA INFORMATICA TOSCANA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>05339550484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTEGA INFORMATICA TOSCANA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01575</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Rinnovo indirizzo pec sasmobilità - Rinnovo indirizzo pec sasmobilità</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>5.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01576</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto materiale consumo segnaletica - Acquisto materiale consumo segnaletica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>130.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>130.30</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01577</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Ricarica tinfocard - Ricarica tinfocard</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00690970553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BYTE MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00690970553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BYTE MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
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<cig>Z6E32D3B16</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Riparazione pezzi per parcometri Ditech - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>791.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>791.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD32EEA88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Rappresentanza legale-costituzione in giudizio - rappresentanza legale costituzione in giudizio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05093850484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIARICO AVV. GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05093850484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIARICO AVV. GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01578</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>riparazione pneumatico tg. DT646MT - riparazione pneumatico tg. DT646MT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01579</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>acquisto mascherine - acquisto mascherine</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03296910544</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARES SAFETY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03296910544</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARES SAFETY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01580</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMODATO D'USO TEMPORANEO VEICOLI SEGNALETICA - COMODATO D'USO TEMPORANEO VEICOLI SEGNALETICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01603490481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACIPROMUOVE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01603490481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACIPROMUOVE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>223.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>223.47</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01581</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto materiali per pulizie - acquisto materiali per pulizie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01582</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto materiali per pulizie - acquisto materiali per pulizie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESSELUNGA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESSELUNGA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>21.85</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01583</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO FORMAZIONE DIRIGENTI - CORSO FORMAZIONE DIRIGENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01049520297</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLISTUDIO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01049520297</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLISTUDIO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8432FE780</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>pezzi di ricambio parcometri ditech - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01584</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISINFESTAZIONE FORMICHE CUBO 8 - DISINFESTAZIONE FORMICHE CUBO 8</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00753140482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDDA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00753140482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDDA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01585</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto rotoli carta per parcometri - acquisto rotoli carta per parcometri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03232260152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TECNOCARTA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03232260152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TECNOCARTA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>787.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>787.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCB330E302</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Fornitura di batterie e lanterne di cantiere - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01857730970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C. AUTOMAZIONE SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01857730970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C. AUTOMAZIONE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>rappresentanza legale costituzione parte civile - rappresentanza legale costituzione parte civile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06903590484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETANI AVV. LUCA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>748.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto gel igenizzante - Acquisto gel igenizzante n. 15 taniche da 5lt</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>292.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>292.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01587</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale consumo segnaletica - Acquisto materiale consumo segnaletica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>244.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>244.48</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8833071D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TONER - TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>A. Ceccuti</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
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<ragioneSociale>Dimensione ufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzione ufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02147720516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Repro group</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sisters</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03683370278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Albedo</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Siac</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Myo</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Office depot</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. Ceccuti</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>289.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>289.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8833071D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TONER - TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. Ceccuti</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dimensione ufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzione ufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02147720516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Repro group</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sisters</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03683370278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Albeso</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Siac</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Myo</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Office depot</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. Ceccuti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8833071D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner per amministrazione - - n. 4 toner nero per Brother HL-L5100DN (Uff. Amministrazione)&#13;
- n. 1 toner nero per HP LJ1018 cod. 12A (Puglioli)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. Ceccuti</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dimensione ufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzione ufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02147720516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Repro group</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sisters</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03683370278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Albedo</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Siac</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Myo</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Office depot</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. Ceccuti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>66.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>66.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8833071D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICHIESTA TONER PER STAMPANTI SETTEMBRE 2021 - N. 1 TONER PER STAMPANTE HPLASERJET 1020 COD. HPQ2612A / N. 2 TONER PER STAMPANTE BROTHER HL-L5100DN COD. B3480 BLACK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. Ceccuti</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dimensione ufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzione ufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02147720516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Repro group</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sisters</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03683370278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Albedo</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Siac</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MyO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Office depot</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. Ceccuti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>37.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8833071D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Toner per fotocopiatrice - n.10 toner, colore nero,  per fotocopiatrice modello Brother MFC-L2710DW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. Ceccuti</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dimensione ufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soluzione ufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02147720516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Repro group</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sisters</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03683370278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Albedo</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Siac</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Myo</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Office depot</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. Ceccuti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>94.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>94.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC7332F45D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>mascherine COVID - Acquisto di n. 15.000 mascherine chirurgiche e n. 2.500 mascherine FFP2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03296910544</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARES SAFETY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03296910544</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARES SAFETY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1135.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1135.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01588</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>corso lavoratore Santi Luca - corso lavoratore Santi Luca</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01832860975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QU.IN. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01832860975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QU.IN. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B33388EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione pezzi per parcometri Ditech - di lavoro (piastre di ancoraggio)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01589</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TARGHETTE PORTANOME PER SEDE MARCONI - ACQUISTO TARGHETTE PORTANOME PER SEDE MARCONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>216.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>216.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01590</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA - ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA PRESIDENTE SEMPLICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z99333C688</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di investigazione - Servizi di investigazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02414290979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELOX SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02414290979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELOX SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4975.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>4975.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01591</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>acquisto lucchetto e chiavi - acquisto lucchetto e chiavi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>36.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01592</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>revisione veicolo tg. X4RLZN - revisione veicolo tg. X4RLZN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00558690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; B MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00558690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; B MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>108.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
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<cig>ZBD334C750</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>rappresentanza legale ricorso in cassazione - rappresentanza legale ricorso in cassazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05093850484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIARICO AVV. GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>05093850484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIARICO AVV. GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2184.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01593</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DIP. FILIPPINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7C329D543</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Accordo quadro fornitura prodotti tipografici - Prodotti tipografici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04748180488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA CONTINI SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04748180488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA CONTINI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26245.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-10-07</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01594</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>riparazione pneumatico tg. DT646MT - riparazione pneumatico tg. DT646MT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01595</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO TG. DT646MH - RIPARAZIONE VEICOLO TG. DT646MH</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>160.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>160.69</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01596</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO TG. DR571FA - RIPARAZIONE VEICOLO TG. DR571FA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>137.74</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01597</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo vari indirizzi pec aziendali - rinnovo vari indirizzi pec aziendali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>129.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>129.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z533355071</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale per plotter - Fornitura materiale per plotter</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02147720516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPRO GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02147720516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPRO GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>743.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>743.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>z3a3365173</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>incarico di difesa in giudizio - incarico di difesa in giudizio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9238.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8993.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01598</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N. 4 GILET H.V. ARANCIO - ACQUISTO N. 4 GILET H.V. ARANCIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01599</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPENSO PER CHIUSURA PROCEDIMENTO BUS - COMPENSO PER CHIUSURA PROCEDIMENTO BUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07951560635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTIT. VENDIT. GIUDIZIARIE NAPOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07951560635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTIT. VENDIT. GIUDIZIARIE NAPOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>NOCIG01600</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DERATTIZZAZIONE DEPOSITERIA ALLENDE - DERATTIZZAZIONE DEPOSITERIA ALLENDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00753140482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDDA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00753140482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDDA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E3369273</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo annuale multifunzione Olivetti - Multifunzione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D3357188</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>incarico di ctu - incarico di ctu causa 2671/2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01018220481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCHI DOTT. MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01018220481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCHI DOTT. MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC533453D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>installazione e assistenza centralino - sistema di telefonia aziendale  Wildix</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13395360152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Alascom srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06323350485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Voip Services sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13395360152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Alascom srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35154.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z523374531</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio traduzione rilascio autorizzazioni ZTL - Servizio di traduzione rilascio autorizzazioni ZTL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11154510967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRADUX CONGRESSI S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11154510967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRADUX CONGRESSI S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z24335942C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori edili varco Via Casine - Lavori di opere civili per varco telematico di via delle Casine</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04238920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORESI RESTAURI E COSTRUZIONIS.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04238920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORESI RESTAURI E COSTRUZIONIS.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11325.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1A338D8C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto licenza Vehicle Tracking - Software Vehicle Tracking</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14149051006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Novigos Tecno s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14149051006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Novigos Tecno s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC9339AE9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale vario - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>120.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>120.61</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9C339B420</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Spedizioni parti di ricambio parcometri - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>11021131005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIPOINT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11021131005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIPOINT SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>106.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>106.57</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7333884E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Fornitura vetrofanie - Prodotti tipografici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04748180488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA CONTINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04748180488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA CONTINI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1700.65</importoSommeLiquidate>
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<cig>zE933aa190</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio whistleblowing in outsourcing - gestione segnalazioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>03553050927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITALPA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03553050927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITALPA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2C33AE29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro servizio spedizioni - di lavoro  ( Kipoint )</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11021131005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIPOINT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11021131005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIPOINT SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-11-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01601</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ricarica tinfocard - Ricarica tinfocard</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00690970553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BYTE MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00690970553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BYTE MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>475.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>475.41</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEB33BBB7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi parcometri - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1310.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1310.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0B33A2DD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corsi formazione 2021-2022 - CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI E NON</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01832860975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QU.IN. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01832860975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QU.IN. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20355.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01602</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto biglietti visita consigliere Pugliese - Acquisto biglietti da visita consigliere Pugliese</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0833BBA1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Modifica carro attrezzi - nuova presa di forza elettrica compatibile a cambio nuovo mezzo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04329950481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA GRU SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04329950481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA GRU SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2052.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2052.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1233C50DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale vario - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.82</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3B3350C34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione Confservizi Cispel - Convenzione Confservizi Cispel</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04581040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CISPEL TOSCANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04581040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CISPEL TOSCANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5933692AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo annuale multifunzione kyocera - 8 multifunzione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                           KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                                          KYOCERA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                           KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                                          KYOCERA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7E33599CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura in opera varco - Via delle Casine - Varco telematico in via delle Casine</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09743081003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE TECH S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09743081003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE TECH S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18552.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig/>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO ODV - OIV - INCARICO ODV - OIV</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01781530512</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORINI DOTT.SSA LAURA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01781530512</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORINI DOTT.SSA LAURA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1833C5086</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>porta targhe e baionette in ferro - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04451280483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.P.V. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04451280483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.P.V. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3082.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3082.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01603</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo servizio fatturazione elettronica - Rinnovo servizio fatturazione elettronica Aruba</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9F33E14A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>incarico di difesa in giudizio - INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5990.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5842.52</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01604</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cavi di rete per IT - Acquisto cavi di rete per IT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384630489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIENI TECNOLOGIE E SERVIZI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384630489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIENI TECNOLOGIE E SERVIZI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>205.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>205.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF533E1447</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>incarico di difesa in giudizio - INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02257000485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO FRITTELLI E LASCIALFARI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02257000485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO FRITTELLI E LASCIALFARI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4275.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4160.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Pubblicazioni avvisi di selezione pubblica - Servizi</oggetto>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Formitura pannello per varco via Casine - Fornitura di pannello a messaggio variabile per varco telematico di via delle Casine</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SILFI S.P.A.</ragioneSociale>
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<oggetto>introduzione della targa sul ticket parcometri - di lavoro</oggetto>
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<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
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<oggetto>CORSO MOBILITY MANAGER DIP. MACCHIA - CORSO MOBILITY MANAGER DIP. MACCHIA</oggetto>
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<ragioneSociale>SGS Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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<oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO DIP. CARBONE - CORSO AGGIORNAMENTO DIP. CARBONE</oggetto>
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<ragioneSociale>SAN LORENZO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<oggetto>noleggio mese ottobre tg. FK503YB-FL476AM - noleggio mese ottobre tg. FK503YB-FL476AM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>246.98</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
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<cig>ZAD3316A12</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Accordo Quadro Targhe - Accordi Quadro Targhe</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SOLLAZZINI S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SOLLAZZINI S.R.L.</ragioneSociale>
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<dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
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<cig>Z30341DADE</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>abbigliamento DPI - di lavoro</oggetto>
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<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1904.20</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
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<cig>NOCIG01608</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>acquisto guanti per dipendenti - acquisto guanti per dipendenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26.56</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01609</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI TRENO FI-ROMA E VICEVERSA - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO FI-ROMA E VICEVERSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>09247981005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALO NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>09247981005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALO NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>163.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
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<cig>NOCIG01610</cig>
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<oggetto>ACQUISTO SWITCH PER UFFICIO SANTAMARIA - ACQUISTO SWITCH PER UFFICIO SANTAMARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>BOTTEGA INFORMATICA TOSCANA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BOTTEGA INFORMATICA TOSCANA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
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<cig>NOCIG01611</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
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<oggetto>RINNOVO CANONE VIRTUAL SMTP CLUOD - RINNOVO CANONE VIRTUAL SMTP CLUOD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>259.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>259.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC83425B19</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>rotoli termici - rotoli per stampanti termiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Proced s.r.l.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Proced s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>608.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01612</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO CHIAVETTA USB - ACQUISTO CHIAVETTA USB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8.16</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>8.16</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01613</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA PIU' SCHEDA - ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA PIU' SCHEDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>107.25</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>107.25</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01614</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA - ACQUISTO CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06499290481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06499290481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12.71</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>12.71</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01615</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>COPIA CHIAVI BAGNI CP NORD - COPIA CHIAVI BAGNI CP NORD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01616</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>COPIE CHIAVI PER VIGILINI - COPIE CHIAVI PER VIGILINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04653830481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RULLI SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04653830481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RULLI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>13.52</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01617</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>acquisto n. blocchi c/molla blu - acquisto n. blocchi c/molla blu</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>7.38</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF234093B7</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Servizio valutazione rischi - Servizi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SAN LORENZO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04743140487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN LORENZO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8100.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01618</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>riparazione pneumatico tg. DR571FA - riparazione pneumatico tg. DR571FA</oggetto>
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<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01619</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N. 2 PLASTIFICATRICI - ACQUISTO N. 2 PLASTIFICATRICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>139.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>139.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01620</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE DIP. TINALLI SIMONE - ACQUISTO SCARPE DIP. TINALLI SIMONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A343F28C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Migrazione a convenzione mobile 8 - sim traffico+voce e sim M2M</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA344B4AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sostituzione pneumatici DR571FA - 2 pneumatici anteriori usurati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA5342906A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura apparati di rete - 15 switch&#13;
7 transceiver</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5555.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01621</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo domini - rinnovo domini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>119.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>119.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01622</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>273.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>273.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01623</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VARI VEICOLI - LAVAGGIO VARI VEICOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06688100483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEAUTY CAR FLO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06688100483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEAUTY CAR FLO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>128.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01624</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE DIP. ROMOLI - ACQUISTO SCARPE DIP. ROMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODYF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODYF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>82.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>82.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z03345722F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>licenze autocad 2022 - sottoscrizione annua 2 licenze autocad 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14149051006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Novigos Tecno s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14149051006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Novigos Tecno s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B345C0CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ricambio parcometro ditech - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>705.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01625</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIE + CAVETTO - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE + CAVETTO RICARICA TELEFONO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01626</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto guanti per dipendenti - acquisto guanti per dipendenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01627</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto guanti per serv. cimiteriali - Acquisto guanti per serv. cimiteriali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>56.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>56.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>89406276CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura parcometri - Fornitura di parcometri per la gestione delle aree a pagamento nel territorio del comune di Firenze</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditech srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>flowbird italia srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316320270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ad.el srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditech srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>199980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA347B783</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione Iveco DR570FA - revisione fissata il 18.12.2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>772.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C344C1C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione IVECO DR571FA - controllo e revisione, riscaldamento guasto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1219.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z33345E226</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza vita Dirigente - Polizza vita Dirigente</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08921640150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08921640150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>609.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A34215A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Recupero pagamenti contributivi CIGS indebiti - Recupero pagamenti CIGS indebiti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05373961217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGAP ITALPAGHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05373961217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGAP ITALPAGHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>9019983571</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura energia elettrica sedi Sas - Contratto di fornitura elettrica ENEGIA ELETTRICA 18 LOTTO 8</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>150000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
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<cig>Z5F33F490</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>rinnovo convenzione RTRT dati - fibra HA&#13;
servizi di sicurezza&#13;
adsl veracini</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>27465.02</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-08-18</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01628</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto spillatrici per segreteria - Acquisto spillatrici per segreteria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9.67</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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<cig>NOCIG01629</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto magliette DPI ausiliari - Acquisto magliette DPI ausiliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>WESTAR SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06028620489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WESTAR SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
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<cig>NOCIG01630</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto cavi di rete per IT - Acquisto cavi di rete per IT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SIENI TECNOLOGIE E SERVIZI SNC</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SIENI TECNOLOGIE E SERVIZI SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>464.50</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>464.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01631</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Tampone Covid dip. Satta M.A. - Tampone Covid dip. Satta M.A.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05260520480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMANET SCANDICCI SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05260520480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMANET SCANDICCI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>8922120E54</cig>
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<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE EDILE STRUTTURE DI SAS S.P.A. - Sedi aziendali</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03085360489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fiorentina Costruzioni</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04883450480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edilizia San Giorgio</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03085360489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fiorentina Costruzioni</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>340000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>NOCIG01632</cig>
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<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
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<oggetto>Acquisto guanti per settore cimiteri - Acquisto guanti per settore cimiteri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>60.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>60.75</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
