<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
<metadata>
<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2020</abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2021-01-27</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore>Servizi alla strada S.p.A</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
<urlFile>http://www.serviziallastrada.it/05087650486/2020/dataset1rif2020.xml</urlFile>
<licenza>IODL</licenza>
</metadata>
<data>
<lotto>
<cig>5659636F5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto fornitura applicativo - FORNITURA DI UN APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI EMISSIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI PERMESSI LEGATI ALLA MOBILITA’ E  PER IL PAGAMENTO ED IL CONTROLLO DELLA SOSTA NEL COMUNE DI FIRENZE</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656550702</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATI - KIUNSYS S.R.L./ BASSILICHI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656550702</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATI - KIUNSYS S.R.L./ BASSILICHI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>492170.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8301.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6579877e42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio attrezzatura - Macchinari attrezzature e fornitura varie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3080.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>66840203cb</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione conv. noleggio autoveicoli 11 - VEICOLI A MOTORE TRASPORTO MERCI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59312.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5342.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6691409563</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>proroga noleggio veicoli - veicoli a motore per trasporto merci</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8584.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>876.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6743146C1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione convenzione consip autonoleggio 11 - veicoli a motore per trasporto merci</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15842.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>562.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6750648AF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto noleggio n.3 motocicli - motocicli</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12731251000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cooltra motos italia srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ald automotive italia srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384820486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Anelli e Tondini snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ald automotive italia srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>684765607f</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione convenzione consip autonoleggio 11 - veicoli a motore trasporto merci</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8734.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>961.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6900836E01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio 2 ciclomotori - Servizi di gestione del parco macchine</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1799.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6921494589</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro gateway SMS accesso ZTL - Servizi di trasmissione dati</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6949652a3f</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione convenzione noleggio 12 lotto 3 - gestione del parco macchine,s ervizi di riparazione e di manutenzione</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42966.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8277.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG00681</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Difesa in giudizio - Riferimento verbale CDA n. 120 del 27/07/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01864450505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROF. ALBI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01864450505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROF. ALBI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1794.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>694954846E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione convenzione noleggio 12 lotto 1 - gestione del parco macchine, servidi riparazione e di manutenzione</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12957.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4245.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG00888</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione PRA - Convenzione PRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIADIREZIONE SERVIZI AMM.VI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIADIREZIONE SERVIZI AMM.VI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2026-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2778.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>695263798C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AQ man. strade rappezzi - AQ man. strade rappezzi</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02506290606</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.S.C. Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02268570542</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00062360565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gioacchini Sante sas</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01940350505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IGP Giuliani Piero srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00524560489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Italscavi sas</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00421510488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Berti Sisto &amp; C. spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04879780486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bitumvie</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02506290606</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.S.C. Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3238.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>705777542D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione convenzione noleggio 12 lotto 3 - servizi di gestione del parco macchine</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122760.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3439.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG00897</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DIFESA IN GIUDIZIO - DIFESA IN GIUDIZIO VERBALE 120 DEL 27 LUGLIO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05439720482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVV. BRUNO EDOARDO TOFFOLON</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05439720482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVV. BRUNO EDOARDO TOFFOLON</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7314.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1697.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>69525788DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AQ man. segnal. rinfreschi - AQ man. segnal. rinfreschi</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04306390263</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Alfa Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00855840286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Conselvana Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03755810615</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Meridionale Costruzioni</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03162630408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Emmea trade Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02730460546</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Segnal System</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05831720585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tamburrini Alessandro Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01468610199</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Emmebi Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tes Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00137030318</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.i.o.s.s. Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01073500199</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Linea Sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01073500199</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Linea Sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1897.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6941784D5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto rimozione - Contratto rimozione forzata veicoli e bloccaruote</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06103640485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI STRADALI FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06103640485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI STRADALI FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3240000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>128128.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>709088603E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio attrezzatura - Utensili</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>830.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>138.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z661E87DED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE VERDE E MONITORAGGIO ALBERI - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE E MONITORAGGIO ALBERI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00425640489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPLAT COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00425640489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPLAT COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9892.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>71661817a2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio attrezzature - macchinari,attrezzature e fornitre varie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>469.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>117.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7144180BD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di hosting virtuale - Server web</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656550702</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIUNSYS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656550702</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIUNSYS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z921FD8BA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio telefonia fissa - Servizio telefonia fissa per 12 mesi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7103752997</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio revisione contabile - servizio di revisione dei conti</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213510017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baker Tilly Revisa spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02342440399</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ria Grant Thorton Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07722780967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BDO Italia Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213510017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baker Tilly Revisa spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15624.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5208.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF2205DD9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto Beyfin - contratto di somministrazione GPL e comodato d’uso del serbatoio ns sede Viale XI Agosto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03876950480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEYFIN S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03876950480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEYFIN S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5330.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE2095FD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio vasca carico monete - Noleggio vasca di carico monete motorizzata e nastro elevatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03586700969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROBANK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03586700969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROBANK S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1375.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B2095EA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio Selezionatrice di Moneta - Noleggio Selezionatrice di Moneta Mach 6 Wawe SCW-21</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04022550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04022550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5040.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C21E6D55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione  autoveicoli noleggio 12 - noleggio n. 6 Peugeot 208 van</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36828.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12276.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4322B5A57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio utensili - Utensili Hilti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2352.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>718.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA21ADDBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura lettere di vettura corriere SDA - n. 40 Lettere di Vettura servizio 0/3 &#13;
n. 40 Lettere di Vettura servizio 0/15 &#13;
n. 40 Lettere di Vettura servizio 0/30</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05714511002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SDA EXPRESS COURIER S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05714511002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SDA EXPRESS COURIER S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1216.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>279.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>zda21aa413</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sorveglianza sanitaria - Servizio di sorveglianza sanitaria</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01843220482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Istituto Analisi Mediche</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06490420483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sicurmedica srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01843220482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Istituto Analisi Mediche</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24432.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3935.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE21121AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione Start per conservazione a norma - Adesione alla convenzione della Regione Toscana su sistema Start per la conservazione in formato digitale delle fatture e del libro unico del lavoro (LUL)</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05724831002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE TOSCANA ED IL RTI COMPOSTO DA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (CAPOGRUPPO) ,  SIAV S.P.A. E HYPERBOREA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05724831002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE TOSCANA ED IL RTI COMPOSTO DA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (CAPOGRUPPO) ,  SIAV S.P.A. E HYPERBOREA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z0623f21b5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio lungo termine 2 motocicli - noleggio motocicli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11520.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>75504089c8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio centralizzazione - Servizio centralizzazione</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31189.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8023AA134</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio plotter - Plotter</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05850690966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05850690966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9792.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2992.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7599731869</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Energia Elettrica EE15 - Adesione Convenzione Consip per fornitura di Energia Elettrica EE15</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4266.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z02243C00E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sevizio supporto gestione personale - Servizi</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07661170634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cafasso &amp; Figli SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05373961217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigap Italpaghe</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01998840738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio Lo scalzo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07661170634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cafasso &amp; Figli SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14310.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1653.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z0824381f1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio recapito corrispondenza - Servizio recapito corrispondenza</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02688680848</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAIL POST ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02688680848</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAIL POST ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27172.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2765.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9124F8557</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Collegamento dati check point - Collegamento dati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4698.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1977.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0324EF23C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio whistleblowing in outsourcing - Servizi informatici</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03553050927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITALPA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03553050927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITALPA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>762772127F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio multifunzione consip lotto 2 - Multifunzione</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                           KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                                          KYOCERA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                           KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                                          KYOCERA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13490.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4398.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>76277488C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio multifunzione consip lotto 3 - Multifunzione</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15327.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3606.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7627763527</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio multifunzione consip lotto 4 - Multifunzione</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                           KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                                          KYOCERA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                           KYOCERA DOCUMENT SOLUTION                                                          KYOCERA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10250.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2951.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7590680B49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>A.Q. provvedimenti mobilità e manifestazioni - Segnaletica</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01543211203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zini Elio Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06032430487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACME Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01543211203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zini Elio Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>216516.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23631.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7530400AA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio affissioni e defissioni - Servizio affissioni e defissioni</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04896600758</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spread Affissioni Soc. Coop</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10097861008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.R. Promotion srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04896600758</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spread Affissioni Soc. Coop</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>151422.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>37764.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7529172549</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Responsabilità civile auto - Responsabilità civile auto</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLIANZ S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLIANZ S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>71491.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7605.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7529180BE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copertura Incendio - Copertura Incendio</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6325.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>903.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z8a25424d7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Proroga SPC-RTRT Start servizio trasporto dati - Proroga SPC-RTRT Start servizio trasporto dati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27465.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6866.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z9e2586f7f</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>proroga tecnica convenzione Consip Telefonica 4 - proroga tecnica convenzione Consip Telefonica 4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4522.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7569006D55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro per interventi manutenzione - Accordo quadro per interventi manutenzione edile</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01005790488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Taglietti Elio srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03686610480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>co.r.edil sas</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04883450480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edilizia San Giorgio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04238920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Moresi Restauri</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04883450480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edilizia San Giorgio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147440.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14331.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01456</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ODV OIV - Organismo di vigilanza con compiti di organismo interno di valutazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRZNRC67R15D612P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. Enrico Terzani</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GCNRRT46D21D612Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Prof. Roberto Giacinti</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CBRWTR69T08D612S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Avv. Walter Cabras</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRZNRC67R15D612P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. Enrico Terzani</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7640204FC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizie 2018-2020 - Pulizie</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Miorelli service</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Italiana servizi</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07577660637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Minopoli</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Miorelli service</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>156820.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>87216.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z42260b5f6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio motociclo 125 gestione sosta - noleggio motociclo 125 gestione sosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5760.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4626256C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione conv. consip noleggio 13 lotto1 - adesione conv. consip noleggio 13 lotto1</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6102.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1864.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z2a2625518</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione conv. consip noleggio 13 lotto3 - adesione conv. consip noleggio 13 lotto3</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9570.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3190.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>75937608fc</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura parcometri - Fornitura parcometri</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditech srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>parkeon srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02742710342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IPS Europe srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditech srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>812617.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40630.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD626206EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di svuotamento fosse biologiche - Vuotatura fosse biologiche e pozzetti, stasatura di tubazioni e/o pozzetti.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066700978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIGLIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066700978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIGLIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1179.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>752916712A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rc Patrimoniale - Rc Patrimoniale</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07585850584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LLOYD'S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07585850584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LLOYD'S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15688.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2241.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7529178A3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copertura furto - Copertura furto</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vittoria assicurazioni</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Uniposai ass.ni spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Generali Italia Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vittoria assicurazioni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11664.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1667.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7529176895</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Elettronica - Elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vittoria assicurazioni</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Uniposai ass.ni spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Generali Italia Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vittoria assicurazioni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13997.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B26D5545</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione carrelli elevatori 2019 - Carrelli elevatori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05090470484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHETTI 3 S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05090470484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHETTI 3 S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>848.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z2d26af7e1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo assistenza sw amministrazione radix - a) Assistenza e manutenzione radix compreso emissione, gestione e conservazione 20000 fatt. el. annue&#13;
b) Eccedenza fatt. el. nel periodo di 4 anni rispetto alle 20000 annue previste</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01197110297</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASAGLIA MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01197110297</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASAGLIA MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27599.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6324.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7713084E42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi manutenzioni sedi aziendali 2018-2020 - opere impiantistiche</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05481180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOF SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02079050486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA FIUMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05273370485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05481180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOF SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146623.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>84865.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1426E968C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio stampanti - Noleggio incluso ricambi e assistenza. N. Copie mensili:&#13;
- 2 depositeria 1800&#13;
- 1 paghe 500</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPYWORLD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPYWORLD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>692.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>169.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z5e2797d4c</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Offerta adeguamento sw mod. ZTL - piattaforma della permessistica in uso a Sas per il rilascio centrale dei contrassegni ZTL, ZCS e autobus turistici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15035311008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Municipia Mobilità S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15035311008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Municipia Mobilità S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24072.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13783.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7800871A63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Supporto tecn. ser. esazione parch. XI Agosto - Supporto tecnico servizio di esazione</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03980970481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03980970481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>113991.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57480.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7800826542</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Nol. e manut. imp. esazione Parch. XI Agosto - Noleggio e manutenzione impianti di esazione</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03980970481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03980970481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173543.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68679.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7791723d37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ampliamento della ZCS 5 - Segnaletica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02905080368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTO SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01737730513</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.D.A SIGNAL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02905080368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTO SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>52563.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>262.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7858804A36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione accordo quadro consip fuel card 1 - adesione accordo quadro consip fuel card 1</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31198.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig/>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Incarico per aggiornamento MOGC - procedura per il conferimento dell’incarico di rielaborazione ed implementazione di un modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D.Lgs. 231/2001</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06643410480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CABRAS AVV. WALTER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06643410480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CABRAS AVV. WALTER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2069.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2069.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z82278F4E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contr. manut. estintori, manigl. e porte tagl. - Contratto manutenzione estintori, maniglioni antipanico e porte tagliafuoco</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384340501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUPI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05370350489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Intec Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384340501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUPI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17062.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5716.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>zc328742d5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione Cassaforte - Sostituzione sistema deposito/versamenti banconote per incassi Depositeria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788410486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ITALIANA CASSEFORTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788410486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ITALIANA CASSEFORTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7876144FA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Vigilanza, portavalori e piantonam. 2019-2021 - Servizi</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Corpo vigili giurati SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00864080247</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rangers Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03169660150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.V.R.I.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Corpo vigili giurati SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>158581.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>52644.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7782173451</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contratto Service ZTL porte telematiche - Servizi di installazione di attrezzature di controllo</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09743081003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE TECH S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09743081003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE TECH S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1076349.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>242685.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z0528c2e82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>assistenza centralini - fornitura base di 6 mesi per assistenza centralini e fornitura opzionale di ulteriori tre mesi di assistenza più servizi accessori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01461980508</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AB TELEMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01461980508</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AB TELEMATICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3594.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1761.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9828359F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio data protector officer (DPO) 2019/2022 - Servizio DPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03051550790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Multibusiness</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07940981215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITADVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01651060475</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLIN &amp; PARTNERS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03226280240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IPSLAB</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01096800576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KOSMOS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03553050927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITALPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02191040647</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NET.COM</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01256920867</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATADESK</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01256920867</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATADESK</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7252.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1208.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC3281D778</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio recupero crediti  segnaletica etc - servizio recupero crediti noleggio segnaletica etc Lotto 3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>cntdnl53l30d612k</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cantini daniele</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNZLTR75T45D612C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRA PINZANI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>TFFBND74C21Z612C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOFFOLON EDOARDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>cntdnl53l30d612k</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cantini daniele</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3116.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1048.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig/>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Difesa in giudizio - RG 27355/2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02269520504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE ALBI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02269520504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE ALBI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4845.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3049.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B29495E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio martello - Di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2642.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>605.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6928AE58D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro prova su piastra - Prova su Piastra</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00667530489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>sigma srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03372400543</codiceFiscale>
<ragioneSociale>experimentation srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02277380982</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poliedro srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02653720272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Geothema srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00667530489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>sigma srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z62297d3b0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzionei "autoveicoli noleggio 11 lotto 3" - proroga 12 mesi Convenzione autoveicoli noleggio 11 lotto 3</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12406.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6203.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z132972d49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione Cispel - Convenzione Cispel</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04581040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CISPEL TOSCANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04581040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CISPEL TOSCANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF02871AFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori varchi telematici Stazione SMN e Strozzi - Varco telematico corsia preferenziale viale Filippo Strozzi e varco telematico corsia preferenziale stazione S.M.N.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE TECH - TELEPASS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE TECH - TELEPASS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32822.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32822.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2929A8E1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione carrello elevatore OM - pedaliera di marcia fumante non funziona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05090470484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHETTI 3 S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05090470484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHETTI 3 S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>408.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8628E726B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ampliamento ZCS 5 - zona di viale Luigi Gori - segnaletica stradale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01811810660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERRECI SEGNALETICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01811810660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERRECI SEGNALETICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29278.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>471.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0129BCDBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>trasformazione automezzo targato DR083FA - trasformazione automezzo targato DR083FA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00202970281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00202970281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB22937206</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>piano formativo 2019 - Formazione finanziata tramite fondimpresa e formazione non finanziata come da disciplinare di servizi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01832860975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Qu.in</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02998820233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Studi Enti Locali</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04633850484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>tiforma srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01768900688</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Humanform srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01832860975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Qu.in</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19342.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12958.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF029B6680</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>proroga convenzione RTRT collegamento dati - - fibra HA parterre&#13;
- MPLS Veracini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27465.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20598.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>zf929d852a</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di somministrazione manodopera - servizio di somministrazione manodopera</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANPOWER S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANPOWER S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18035.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z9429db184</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>proroga mesi 3 noleggio motocicli - proroga mesi 3 noleggio motocicli EG76596-EG76594-EG76595</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A29E4B1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>proroga mesi 6 noleggio veicolo FF686LL - proroga mesi 6 noleggio veicolo FF686LL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1156.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z6029eebf5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di somministrazione manodopera - servizio di somministrazione manodopera</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANPOWER S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANPOWER S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12510.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4295.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z8829b3eb4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>migrazione consip mobile 7 - profili m2m&#13;
profili ricaricabili a pacchetto&#13;
nuove attivazioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18897.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3136.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5928A1F1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione convenzione consip telefonia fissa 5 - adesione per linee telefoniche come da allegato</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33670.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4461.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>79339273AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione edile strutture 2019-2022 - Manutenzione immobile e impianti</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04238920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORESI RESTAURI E COSTRUZIONIS.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04238920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORESI RESTAURI E COSTRUZIONIS.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>197440.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>83549.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C2A1AB41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura abbigliamento addetto cimiteriale - Fornitura abbigliamento addetto cimiteriale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00237680970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFEZIONI GIM DI BETTAZZI, RICCI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00237680970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFEZIONI GIM DI BETTAZZI, RICCI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>737.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>119.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB52A5AFD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio gestione sinistri  danni RCT/RCO - Servizio gestione sinistri (Sir) per richieste danni RCT/RCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04270931001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRLHEWITT RISK &amp; CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04270931001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRLHEWITT RISK &amp; CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>808407019b</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione conv. consip energia elettrica 16 L8 - adesione conv. consip energia elettrica 16 L8</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59870.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>52897.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01222</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TARGHE IN MARMO BIANCO - FORNITURA TARGHE IN MARMO BIANCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316160486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLLAZZINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316160486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLLAZZINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2A68A27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio attrezzatura - Noleggio attrezzatura Hilti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1995.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>609.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z7d2a84446</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>revisione porter DK 135 CS - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05496310482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WALTER CAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05496310482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WALTER CAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>256.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>256.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F2A848BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione carrello elevatore OM D - Riparazione necessaria per svolgimento del servizio Depositeria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05090470484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHETTI 3 S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05090470484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHETTI 3 S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4730.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4730.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01240</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MOBILI PER UFF. CONTRASSEGNI - ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO CONTRASSEGNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03100350481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECCHERINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03100350481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECCHERINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>963.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>963.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01242</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto targa in marmo - acquisto targa in marmo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316160486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLLAZZINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316160486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLLAZZINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>652.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>652.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED2A17CA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Smaltimento rifiuti aziendali 2019-2022 - Servizio smaltimento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04185561000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERECO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04185561000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERECO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34302.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4132.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01245</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale consumo segnaletica - Acquisto materiale consumo segnaletica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>281.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>281.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA2AC377E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di conservazione documenti cartacei - conservazione, catalogazione, esibizione, copia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONIDOC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONIDOC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18798.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14422.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE82AE1DDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>D.P.I. per servizio Parcheggi Straordinari - nr. 35 gilet e nr. 18 cappotti impermeabili a.v. serigrafati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta Rontini</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ferramenta Rontini</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1157.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1157.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE629A5241</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Applicativi Zucchetti, migrazione e manutenz. - fornitura applicativi zucchetti paghe presenze web su cluod zucchetti inclusa migrazione archivi e servizio di manutenzione di 12 mesi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02094370463</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02094370463</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9192.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01249</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner per uff. contrassegni - Acquisto toner per uff. contrassegni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>307.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>307.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01250</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione scooter Liberty 50cc uff. tecnico - Riparazione scooter Liberty 50cc uff. tecnico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02320070481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO MOTO DI BETTINI PIAZZINI E ROMOLINI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02320070481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO MOTO DI BETTINI PIAZZINI E ROMOLINI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>356.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>356.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01254</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione gomma scooter EG76596 - Riparazione gomma scooter EG76596</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00558690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; B MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00558690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; B MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>52.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>52.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01255</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto nastro segnaletica park straordinari - Acquisto nastro segnaletica park straordinari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01256</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto scarpe per settore carri - Acquisto scarpe per settore carri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>142.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>142.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01257</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto guanti per settore cimetariale - Acquisto guanti per settore cimetariale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01258</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto DPI per settore Morelli - Acquisto DPI per settore Morelli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>102.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z192B207FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura materiale per carrellini rimozioni - riparazione n. 4 carrelli per carri attrezzi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00202970281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00202970281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>585.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>585.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>807123302E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio segnaletica manifestazioni 2019-2021 - Segnaletica stradale</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05732440481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.O.S. MOBILITA'SOC. CONS.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05732440481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.O.S. MOBILITA'SOC. CONS.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>149603.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>71499.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z362B3A1CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adesione Consip Tecnologie Server 2 - HPE ProLiant DL560 Gen10 &#13;
HPE Ethernet 10Gb 2P 530SFP+ Adptr&#13;
HPE SN1100Q 16Gb 2p FC HBA&#13;
Estensione della manutenzione&#13;
Vmware vSphere Essentials Plus Kit 6 processori, 3anni&#13;
Windows CAL User</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22875.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22875.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z822b20fb3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio noleggio n. 3 motocicli 48 mesi - servizio noleggio n. 3 motocicli 48&#13;
 mesi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3081.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z8c2b56280</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione Consip noleggio 14 lotto 1 - Convenzione Consip noleggio 14 lotto 1</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17616.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1118.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01264</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione gomma veicolo DR334FB - Sostituzione gomma veicolo DR334FB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01740190481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REDI GOMME DI MAGINI RAFFAELE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01740190481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REDI GOMME DI MAGINI RAFFAELE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>110.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>81397649BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura buoni pasto 2020 - Buoni pasto</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159060.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75587.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01265</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto gazebo per aree mercatali - Acquisto gazebo per aree mercatali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04415960485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESCI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04415960485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESCI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>229.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z932B2A469</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione veicoli Iveco 2020-2022 - Servizio manutenzione veicoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35423.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13469.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01266</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Difesa in giudizio - Difesa in giudizio RG 3521/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05427940480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLOMBO AVV. SILVIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05427940480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLOMBO AVV. SILVIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2069.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2069.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>zd62b562d6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione Consip noleggio 14 lotto 3 - Convenzione Consip noleggio 14 lotto 3</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9939.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>921.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z992b7476a</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione pezzi elettronici parcometri - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB2B748BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BUSTE DI SICUREZZA - ZTL AUTO - FORNITURA DI BUSTE DI SICUREZZA N. 1000 PZ BUSTE DI SICUREZZA KEEP-SAFE CON SISTEMA DI SICUREZZA SILVER NEUTRE OPACHE 191x275x45 mm (FORNITORE SISTRADE ITALIA SPA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04022550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04022550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB2B748BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BUSTE DI SICUREZZA - ZTL BUS - FORNITURA BUSTE DI SICUREZZA N. 1000 PZ BUSTE DI SICUREZZA KEEP-SAFE CON SISTEMA DI SICUREZZA SILVER NEUTRE OPACHE 191x275x45 mm (FORNITORE SITRADE ITALIA SPA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04022550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04022550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z792AF0AA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi agg. software e monitoraggio T2 - servizi agg. software e monitoraggio T2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03980970481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03980970481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6556.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6556.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01267</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rifacimento chiavi - rifacimento chiavi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01268</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO PARK STRAORDINARI - ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO PARK STRAORDINARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01269</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TUTE TYVEK - ACQUISTO TUTE TYVEK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>80775984bd</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi rimoz veicoli e bloccaruote 2020-2021 - Servizi di rimozione dei veicoli e bloccaruote 2020-2021</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06103640485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI STRADALI FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06103640485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI STRADALI FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3650000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>572902.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C284BDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione IVECO DR571FA - perdita pressione gru si abbassa con veicolo agganciato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04329950481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA GRU SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04329950481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA GRU SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>468.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>468.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z132B866DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura biglietti - Biglietti termici skidata personalizzati per parcheggio auto T2 Guidoni provvisto di impianti skidata nr. 150.000</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03863331009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECSTAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03863331009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECSTAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1485.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1451.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z352B844E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura toner e pellicole - Vari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02147720516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPRO GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02147720516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPRO GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>571.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>443.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE82B90E13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>barriere di sicurezza - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04451280483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.P.V. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04451280483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.P.V. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12275.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12275.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01270</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cellulare per ausiliare Rocco C. - Acquisto cellulare per ausiliare Rocco C.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01271</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Modifiche su carro attrezzi e pianale - Modifiche su carro attrezzi e pianale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00202970281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00202970281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01272</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale di consumo depositeria - Acquisto materiale di consumo depositeria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESSELUNGA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESSELUNGA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01273</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto libri GIS per uff. tecnico - Acquisto libri GIS per uff. tecnico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00885440487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA PIROLA - ETRURIA SNCDI S. TAITI E G. CHIARINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00885440487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA PIROLA - ETRURIA SNCDI S. TAITI E G. CHIARINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>76.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC2BA2987</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASS. TECNICA DISTRIBUTORE BIGLIETTI 2020-2021 - ASSISTENZA TECNICA DISTRIBUTORE BIGLIETTI TOUCH 19" MOD. ECONOMY BIENNIO 2020-2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02958520542</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME GESCO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02958520542</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME GESCO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2841.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1420.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC2BA2987</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARTA PER ELIMINACODE - CARTA TERMICA PER ELIMINACODE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02958520542</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME GESCO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02958520542</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME GESCO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>212.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>212.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z342BAAE4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fascette per transenne - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA72BA7027</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Switch Cisco 10 Gb - Switch Cisco 10 Gb</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>709.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>709.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC02916749</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura buoni spesa premio 2018 - Buoni spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00407780485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00407780485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13313.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01274</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale consumo per Veracini - Acquisto materiale consumo per Veracini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>223.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>223.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01275</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto n.50 rotoli carta termica parcometri - Acquisto n.50 rotoli carta termica parcometri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01276</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cancelleria per depositeria - Acquisto cancelleria per depositeria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06499290481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06499290481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>38.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z5c2bc4c0e</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>carta termica per parcometri - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditech srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03232260152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>la Tecnocarta</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00637160169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rotolificio bergamasco srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditech srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z162b06f4e</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro servizio man. hardware totem - Accordo quadro servizio manutenzione hardware-riparazione parti di ricambio totem dei mercati rionali del comune di Firenze</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01277</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale consumo segnaletica - Acquisto materiale consumo segnaletica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>261.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>261.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01278</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cancelleria per depositeria - Acquisto cancelleria per depositeria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06499290481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06499290481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z212AED097</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo e mantenimento certif.  UNI EN ISO - Rinnovo e mantenimento della certificazione del Sistema di gestione integrato per il triennio 2020-2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04112680378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SGS ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04112680378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SGS ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3877.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1762.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB42bc240b</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di brokeraggio assicurativo 2020-2022 - Servizio di brokeraggio assicurativo 2020-2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01279</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto DPI per settore Morelli - Acquisto DPI per settore Morelli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01280</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cassette per backup - Acquisto cassette per backup</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA2BBC91B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio stampanti - Stampanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPYWORLD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPYWORLD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>695.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>507.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01281</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto plastificatrice per uff. contrassegni - Acquisto plastificatrice per uff. contrassegni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>zef2ac1622</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>formazione/demolizione plinti per parcometri - lavori di formazione e demolizione di plinti per posa/rimozione parcometri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04883450480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edilizia San Giorgio srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04883450480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edilizia San Giorgio srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23554.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22846.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A2BD474C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione carrelli elevatori 2020 - carrello elevatore carri/depositeria OM D e segnaletica TOYOTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05090470484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHETTI 3 S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05090470484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHETTI 3 S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>848.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8151205B26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio centralizzazione pagamenti con carte - Servizio centralizzazione pagamenti con carte di credito /bancomat su parcometri</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>93438.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01282</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento apparato radio carro tg. DR083FA - Intervento apparato radio carro tg. DR083FA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00979670486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISMAPONT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00979670486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISMAPONT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01283</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto timbro datario per Mangani - Acquisto timbro datario per Mangani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2BAFED4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Apparati di rete,storage,workst. - Lotto A - SFP 16Gb, per collegamento disk array con HBA&#13;
Fibre di collegamento tra disk array e HBA server&#13;
Disk array</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22057.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22057.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2BAFEE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Apparati di rete,storage,workst. - Lotto B - Switch 10Gb &#13;
Cavi DAC per collegamento 10Gb</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2019.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1794.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2BAFE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Apparati di rete,storage,workst. - Lotto C - Nastri LTO 5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>607.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>607.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB12BAFF0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Apparati di rete,storage,workst. - Lotto D - licenza WINDOWS SERVER 2016 STANDARD 16 Core versione retail&#13;
Windows Server 2016 CAL User (totale utenti 110)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2537.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2537.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01284</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto lame per seghetto e zerbino - acquisto lame per seghetto e zerbino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01285</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione pneumatico tg. DR570FA - riparazione pneumatico tg. DR570FA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB2C138A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura vestiario - VESTIARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05110450482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTANZO ANGELA E ZATINI ESTELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05110450482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTANZO ANGELA E ZATINI ESTELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>468.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01286</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rifornimento cassetta PS parterre - Rifornimento cassetta PS parterre</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01287</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Comodato uso mezzi a fornitori in appalto - Comodato uso mezzi a fornitori in appalto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01603490481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACIPROMUOVE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01603490481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACIPROMUOVE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>110.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB42C21B9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione pneumatici veicolo targato DR571FA - sostituzione n. 4 pneumatici posteriori usurati, finiti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>585.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01288</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cavi di rete - Acquisto cavi di rete</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384630489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIENI TECNOLOGIE E SERVIZI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384630489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIENI TECNOLOGIE E SERVIZI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z812C31D75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>revisione gru DA 568 FY - DI LAVORO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04329950481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA GRU SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04329950481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA GRU SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>590.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>590.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z8f2c28847</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copertura assicurativa Kasko - Copertura assicurativa Kasko tutela veicoli dipendenti, amministratori, direttore generale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLIANZ S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLIANZ S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>884.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>884.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01289</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto guanti per dipendenti - acquisto guanti per dipendenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01290</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto camici e camicie - acquisto camici e camicie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>61.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC42B87539</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pile e batterie - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32896.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13695.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01291</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto cancelleria - acquisto cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>63.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01292</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto n. 4 KEY USB - acquisto n. 4 KEY USB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z382C3B55D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione evolutiva radix - adeguamento import fatture per vetrofania ZCS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01197110297</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASAGLIA MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01197110297</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASAGLIA MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC2C1DA1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura workstation cartografia digitale - 5 monitor LCD/LED&#13;
5 licenze Office Home and Business 2019&#13;
1 pc tipo A&#13;
numero 4 pc tipo B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS Informatica</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5446.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5446.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01293</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE A SEGUITO SX VEICOLO TG. EG76596 - RIPARAZIONE A SEGUITO SX VEICOLO TG. EG76596</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>127.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>127.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01294</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTIT. N. 2 PNEUMATICI VEICOLO TG. FF386DY - SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI VEICOLO TG. FF386DY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>202.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>202.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE82a6a300</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affid. della copertura assicurativa RCT-RCO - Affidamento della copertura assicurativa RCT-RCO</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Generali Italia Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UnipolSai</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UnipolSai</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26970.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01295</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo vari indirizzi pec aziendali - rinnovo vari indirizzi pec aziendali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>zad2c573a3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>targa in marmo - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316160486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLLAZZINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316160486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLLAZZINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>205.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>205.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF2C4FA99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura GPL - palazzina "autisti" parcheggio T2 Guidoni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03876950480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEYFIN S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03876950480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEYFIN S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2340.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E2B8F055</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TONER - TONER PER STAMPANTI LASE/APPARECCHI FAX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pa.com</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sisters</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05582711213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>All services providers</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>office depot</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dimensione ufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>112.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>112.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC32C5806E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza assicurativa D&amp;O - Polizza assicurativa D&amp;O</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIG EUROPE SA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIG EUROPE SA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4278.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4278.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z282C0748E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consulente lavoro 2020-2021 - Consulenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05373961217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigap italpaghe</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07661170634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cafasso &amp; figli</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06231760726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Forgia Andrea</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BZZMBR67E71C858E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ambra Bizzarri</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05373961217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigap italpaghe</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5574.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z032C616A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Autocad LT 2020 - 2 licenze autocad 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>638.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>638.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z222C654F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRE FILTRAGGIO AL CUBO 8 - SERVIZIO IN LOCO A MEZZO OPERATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10073090960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>pragma srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10073090960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>pragma srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4928.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z412C6D0FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>divisori per postazioni uffici al pubblico - divisori da scrivania in policarbonato trasparente antiurto da 3mm</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04503810485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTELLI VETRI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04503810485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTELLI VETRI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2437.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2437.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F2C6F747</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Proroga noleggio veicoli tg FF686LL e FG763GE - Proroga noleggio veicoli tg FF686LL e FG763GE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2860.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2640.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E2B8F055</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TONER - TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sisters</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. Ceccuti</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05582711213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALL SERVICES PROVIDER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Office depot</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dimensione ufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pa. com</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>369.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>369.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E2B8F055</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICHIESTA TONER PER STAMPANTI GENNAIO 2020 - TONER PER STAMPANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sisters</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. Ceccuti</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05582711213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALL SERVICES PROVIDER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Office depot</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dimensione ufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pa. com</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E2B8F055</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Toner per Amministrazione - n. 1 toner CE253A colore magenta per stampante HP CP3525&#13;
n. 2 toner CE250X colore nero per stampante HP CP3525&#13;
n. 2 toner TN-3480 per stampante Brother HL-L5100DN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sisters</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. Ceccuti</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05582711213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALL SERVICES PROVIDER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Office depot</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dimensione ufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pa. com</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01296</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>eccedenza copie stampanti - eccedenza copie stampanti depositeria e uff. paghe</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPYWORLD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPYWORLD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>133.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>133.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01297</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER UFFICIO CONTRASSEGNI - ACQUISTO TONER PER UFFICIO CONTRASSEGNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>331.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>331.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2C7321D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo licenze tekno - Licenza tekno completo (elenco e analisi prezzi, computo&#13;
metrico, contabilità lavori, perizie, lista provviste, economia&#13;
libretti ferri e kronoprogramma)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04345690285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALSOFT GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04345690285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALSOFT GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2520.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01298</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>67.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>67.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01299</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY - ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01300</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto confez. guanti in lattice - acquisto confez. guanti in lattice per carri e depositeria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA42C5FB75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione IVECO DR570FA - sostituzione n. 4 pneumatici posteriori usurati, finiti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01301</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione pneumatico tg. DR570FA - riparazione pneumatico tg. DR570FA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01302</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO POUCHES PER UFF. CONTRASSEGNI - ACQUISTO POUCHES PER UFF. CONTRASSEGNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8104658f58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Integrazione OBU con sistema contrassegni - integrazione di un sistema di gestione OBU con la piattaforma della permessistica finalizzata al monitoraggio dei percorsi dei bus turistici</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124779.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01303</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo abbonamento ilsole24ore digitale - rinnovo abbonamento annuale ilsole24ore digitale per amministrazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z522C78EE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>proroga noleggio convenzione consip 12 lotto 3 - proroga noleggio convenzione consip 12 lotto 3</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14322.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4680.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z572C834F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura mascherine - Mascherine</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01304</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>47.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01305</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto mascherine e gel detergente mani - acquisto mascherine e gel detergente mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>66.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>66.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01306</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto mascherine e gel detergente mani - acquisto mascherine e gel detergente mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01307</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel man</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01308</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01309</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>134.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>134.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01310</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01311</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01312</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01313</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01314</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01315</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01316</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03370940482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03370940482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01317</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB62CA2D05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura mascherine facciali - Mascherine</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01318</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GUANTI IN NITRILE - acquisto guanti in nitrile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>37.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01319</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto gel detergente per mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01320</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sanificazione veicolo tg. FX142TT - sanificazione veicolo tg. FX142TT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB2CCADA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consulenza Cigd e smart work - Servizi di consulenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05373961217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGAP ITALPAGHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05373961217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGAP ITALPAGHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01457</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Attività giuslavoristica e penale - Attività giuslavoristica/penale Verbale del CdA del 22/04/2020 n. 163</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6861.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z732C8BCEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio recupero crediti internazionale - Servizio recupero crediti internazionale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nivi S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nivi S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z842CEC6D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affissione, defissione e smaltimento manifesti - servizio affissione, defissione e smaltimento manifesti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04896600758</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPREAD AFFISSIONI SOC. COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04896600758</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPREAD AFFISSIONI SOC. COOP.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4940.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4688.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01321</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02182340485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIE FIORENTINE A.FA.M. SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02182340485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIE FIORENTINE A.FA.M. SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01322</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto guanti per dipendenti - acquisto guanti per dipendenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01323</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MAT. CONSUMO E DPI PER COVID 19 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E DPI PER COVID 19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>104.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>104.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01324</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto guanti per dipendenti - acquisto guanti per dipendenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>53.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>53.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01325</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto guanti per dipendenti - acquisto guanti per dipendenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02077440481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA LA COLONNA DI GIUNTINI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02077440481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA LA COLONNA DI GIUNTINI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01326</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione pneumatico tg. DR570FA - riparazione pneumatico tg. DR570FA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01327</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto guanti per dipendenti - acquisto guanti per dipendenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02077440481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA LA COLONNA DI GIUNTINI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02077440481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA LA COLONNA DI GIUNTINI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>113.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>113.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01328</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO TG FX143TT - RIPARAZIONE VEICOLO TG FX143TT A SEGUITO SX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>179.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>179.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01329</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02182340485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIE FIORENTINE A.FA.M. SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02182340485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIE FIORENTINE A.FA.M. SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01330</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>spese per riparazione veiolo tg. DA568FY - spese per riparazione veiolo tg. DA568FY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z072CFBE84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura mascherine facciali - Mascherine facciali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01331</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POSTA CERTIFICATA POSTICIPATA - RINNOVO INDIRIZZI PEC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z602CFD19A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura tavoli - Tavoli da porre a distanziamento delle postazioni di front office del cubo per il rispetto delle misure di distanziamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03100350481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECCHERINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03100350481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECCHERINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1072.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1072.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z052C85C9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro assistenza telefonia - interventi da remoto e on site, sostituzione parti guaste</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01461980508</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AB TELEMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01461980508</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AB TELEMATICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2920.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA62C8D577</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POS parcometro ditech - è stato rotto da atto vandalico riporto email scritta da Stefania Servidei Buongiorno Marco,&#13;
&#13;
purtroppo la franchigia è più alta del danno subito quindi non procediamo all’apertura del sinistro.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>696.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01332</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione gomma veicolo tg. DR570FA - Riparazione gomma veicolo tg. DR570FA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01333</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampante HP LJ M102W Uff. contrassegni - Stampante HP LJ M102W Uff. contrassegni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>166.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>166.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD02D082DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura gel igienizzante - Fornitura gel igienizzante</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01334</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riscatto n. 3 cellulari SAMSUNG GALAXYSS - Riscatto n. 3 cellulari SAMSUNG GALAXYSS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>79.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01335</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rifacimento chiavi - rifacimento chiavi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01336</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani e bacheca - acquisto detergente gel mani e bacheca</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>118.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>118.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z862D33BA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>decespugliatore makita più accessori - di lavoro taglio erba</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>433.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>433.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z602D36A43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>5 scanner da tavolo - modello "Brother ADS-2400N"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04691790481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPONENT OFFICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04691790481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPONENT OFFICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F2D40453</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>batterie litio 12V-60AH nuovi parcometri - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4990.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E2D3AE5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura guanti nitrile - Fornitura guanti nitrile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04453170286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARTER4MEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04453170286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARTER4MEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>387.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>387.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01337</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto gazebo 3X3 bianco compresa struttura - acquisto gazebo 3X3 bianco compresa struttura</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04415960485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESCI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04415960485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESCI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>216.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>216.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01338</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ricarica tinfo card on-line - ricarica tinfo card on-line</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00690970553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BYTE MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00690970553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BYTE MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>475.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>475.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC42D3C201</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Barriere Covid - divisori in alluminio e vetro e divisori in plexiglas</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04503810485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTELLI VETRI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04503810485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTELLI VETRI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1265.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1265.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8335129E08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione convenzione consip noleggio veicoli 14 - adesione convenzione consip noleggio veicoli 14 lotto3</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>51122.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-11-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>zae2d61615</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Proroga noleggio veicoli tg FK503YB-FL476AM - Proroga noleggio veicoli tg FK503YB-FL476AM</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4092.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>652.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01339</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavaggio veicoli aree mercatali - Lavaggio veicoli aree mercatali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06721300488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCIAI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06721300488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCIAI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01340</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER UFFICI VIA VERACINI - ACQUISTO TONER PER UFFICI VIA VERACINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z702D785B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura armadio corazzato - Armadio corazzato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788410486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'italiana casseforti</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03558840488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fiorentina chiavi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788410486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'italiana casseforti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z672D78F0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura mascherine - Mascherine</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA62D85667</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo contratto assistenza cassaforte - Contratto assistenza telefonica e in remoto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788410486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ITALIANA CASSEFORTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788410486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ITALIANA CASSEFORTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01341</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione pneumatico tg. BZ697RC - riparazione pneumatico tg. BZ697RC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01342</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CASSA 4% SU RDA 3529 - CASSA 4% SU RDA 3529</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05373961217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGAP ITALPAGHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05373961217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGAP ITALPAGHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE2D9E9C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE VESTIARIO OP. CIMITERIALI - LUGLIO 2020 - VESTIARIO (CAMICIA/PANTALONE)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05110450482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTANZO ANGELA E ZATINI ESTELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05110450482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTANZO ANGELA E ZATINI ESTELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01343</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto mascherine FFP2 - acquisto mascherine FFP2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04984850489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PUCCINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04984850489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PUCCINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01344</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO TG. X4RLZN - RIPARAZIONE VEICOLO TG. X4RLZN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00558690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; B MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00558690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; B MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01345</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto mascherine FFP2 - acquisto mascherine FFP2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04984850489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PUCCINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04984850489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PUCCINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01346</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>revisione gru su veicolo tg. DA568FY DEL 1/2/19 - revisione gru su veicolo tg. DA568FY DEL 1/2/19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06593810481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL TOSCANA CENTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06593810481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL TOSCANA CENTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>216.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>216.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01347</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>revisione gru su veicolo tg. DA568FY DEL 3/3/20 - revisione gru su veicolo tg. DA568FY DEL 3/3/20</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06593810481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL TOSCANA CENTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06593810481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL TOSCANA CENTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>221.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>221.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01348</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO STAMPANTE E TONER - ACQUISTO STAMPANTE E TONER PER UFFICI VIA VERACINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>288.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01349</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VEICOLO TG. FR724JH - LAVAGGIO VEICOLO TG. FR724JH</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01350</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DIP. NENCINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>46.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>46.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01351</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DIP. BALLERRINI ALESSIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01352</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VESTIARIO DEPENDENTI - ACQUISTO VESTIARIO DEPENDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>337.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>337.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01353</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO DATI PUNTO SICURO - ABBONAMENTO DATI PUNTO SICURO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03556360174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGA ITALIA MEDIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03556360174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGA ITALIA MEDIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE32D4A115</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione e monitoraggio alberature - Aree a verde ed alberature sedi aziendali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02185260482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACER GIARDINI DI SANDRO E SIMONE ACCIAI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02185260482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACER GIARDINI DI SANDRO E SIMONE ACCIAI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17481.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01354</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto casco moto per uff. tecnico - Acquisto casco moto per uff. tecnico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>46.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>46.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>zd52dc26df</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Proroga noleggio veicoli in rda 3358 - Proroga noleggio veicoli in rda 3358</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3101.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01355</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto raschietto+sgrassatore per affissioni - Acquisto raschietto+sgrassatore per affissioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01356</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavaggio auto Spiccia - Lavaggio auto Spiccia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF92D85057</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro fornitura e posa in opera targhe - Accordo Quadro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316160486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLLAZZINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316160486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLLAZZINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4900.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA42D3D1E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo Quadro Affissione 6 mesi + 6 2020 - Accordo Quadro Affissione 6 mesi + 6 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04896600758</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPREAD AFFISSIONI SOC. COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04896600758</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPREAD AFFISSIONI SOC. COOP.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32308.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23018.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01357</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto guanti e mascherine settore Mangani - Acquisto guanti e mascherine settore Mangani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01358</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Reintegro valigetta p.soccorso carri - Reintegro valigetta p.soccorso carri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>166.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>166.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01458</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Attività giuslavoristica - Verbale del CdA del 12/06/2020 n. 166</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3844.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3740.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB2DD70F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura  componenti parcometri - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>994.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>994.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01359</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto n. 3 sacchi da 25 kg. cemento - acquisto n. 3 sacchi da 25 kg. cemento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02294400482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTRUIRE, MATERIALI PER L'EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02294400482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTRUIRE, MATERIALI PER L'EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01360</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO FLACONI ALCOOL - ACQUISTO FLACONI ALCOOL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>118.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>118.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01361</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DIP. SGHERRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E2DC693C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prolungamento contratti noleggio motocicli - Prolungamento contratti noleggio motocicli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8775.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01362</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto giubbini alta visibilità - acquisto giubbini alta visibilità ausiliari del traffico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>158.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>158.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01363</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo pec anticorruzione e gigamail - rinnovo pec anticorruzione e gigamail</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01364</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CELLULARI PER VIGILINI - ACQUISTO CELLULARI PER VIGILINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMET SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMET SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>683.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>683.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z492C9F044</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio revisione contabile 2020-2021-2022 - Servizio revisione contabile 2020-2021-2022</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213510017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baker Tilly Revisa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00758240550</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACG auditing e consulting</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00758240550</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Omnirev srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213510017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baker Tilly Revisa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16272.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2DF5C84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione conv. consip veicoli 14 lotto3 - adesione conv. consip veicoli 14 lotto3</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15120.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A2DF5C4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>adesione conv. consip  veicoli 14 lotto2 - adesione conv. consip  veicoli 14 lotto2</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15117.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z912DF97A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Proroga noleggio veicolo targato FJ282GL - Proroga noleggio veicolo targato FJ282GL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>539.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01365</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO TG. X2NWH7 - RIPARAZIONE VEICOLO TG. X2NWH7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00558690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; B MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00558690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; B MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01366</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto materiali per pulizie - acquisto materiali per pulizie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE62E25DDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BUSTE DI SICUREZZA - ZTL AUTO - FORNITURA DI BUSTE DI SICUREZZA N. 1000 PZ BUSTE DI SICUREZZA KEEP-SAFE CON SISTEMA DI SICUREZZA SILVER NEUTRE OPACHE 191x275x45 mm codice K1926NOS (FORNITORE SITRADE ITALIA SPA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04022550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04022550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F2E27709</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura mascherine facciali - Mascherine facciali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01367</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto batteria per pc aree mnercatali - Acquisto batteria per pc aree mnercatali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05339550484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTEGA INFORMATICA TOSCANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05339550484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTEGA INFORMATICA TOSCANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z812E2F60E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura buste sicurezza - n.12.000 buste di sicurezza per trasporto monete</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04022550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03169700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calos Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2508.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2508.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z222e390db</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ricambi parcometri Ditech - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z622de6ea1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione Confservizi Cispel Toscana - Convenzione Confservizi Cispel Toscana</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04581040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CISPEL TOSCANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04581040484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CISPEL TOSCANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5225.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z852E33DBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TONER - TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>158.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>158.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z852E33DBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TONER - TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>174.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>174.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D2E5FB5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio utensili - Flessibile a batteria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>801.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>44.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC2E6282C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>modifiche radix - stampe dipendenti, redazione budget</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01197110297</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASAGLIA MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01197110297</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASAGLIA MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z492E6671C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura sistema audio conferenza - 14 Jabra SPEAK™ 510 UC - Audioconf USB &amp; Bluetooth (Version B)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>993.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01368</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>272.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>272.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z452E6C32D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo Ponte Radio - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00979670486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISMAPONT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00979670486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISMAPONT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01369</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto microfono - acquisto microfono</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06577070482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORGA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06577070482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORGA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01370</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto cordelss per ufficio contrassegni - acquisto cordelss per ufficio contrassegni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01371</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto termometro infrarossi - acquisto termometro infrarossi dist. rad.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06597900486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA CENTOSTELLE DOTT. GORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06597900486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA CENTOSTELLE DOTT. GORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE72E780EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione veicolo targato DR399FB - Riparazione veicolo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05175930485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALDARNO CARRI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05175930485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALDARNO CARRI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1154.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z922E75B50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di sanificazione - Impianti di condizionamento e riscaldamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05481180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOF SPA CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05481180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOF SPA CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA22E7C0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione IVECO DR570FA - sostituzione n.2 pneumatici anteriori usurati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01372</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CELLULARE DIP. COLUMPSI - ACQUISTO CELLULARE DIP. COLUMPSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01373</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01374</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SEGHETTO - ACQUISTO SEGHETTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>86.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>86.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z402DF6172</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>convenzione start - reti telematiche - rinnovo convenzione reti telematiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27465.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B2DFAC93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>convenzione start - conservazione a norma dax - sistema di conservazione a norma</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05724831002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE TOSCANA ED IL RTI COMPOSTO DA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (CAPOGRUPPO) ,  SIAV S.P.A. E HYPERBOREA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05724831002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE TOSCANA ED IL RTI COMPOSTO DA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (CAPOGRUPPO) ,  SIAV S.P.A. E HYPERBOREA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z372E7EA72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura mascherine facciali - Mascherine facciali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01375</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03370940482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03370940482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01376</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione pneumatico tg. DR570FA - riparazione pneumatico tg. DR570FA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01377</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto mascherine FFP2 - acquisto mascherine FFP2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04984850489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PUCCINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04984850489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PUCCINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01378</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto n. 10 mouse - acquisto n. 10 mouse</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE52E9E62A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>evoluzione e manutenzione centralino - Manutenzione evolutiva centralino alcatel&#13;
Manutenzione 6 mesi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lantech Longwave</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lantech Longwave</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z092DC5EAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura buoni spesa 2020 - Buoni spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00407780485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00407780485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13528.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13528.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01379</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto kit gettoni test - acquisto kit gettoni test per controllori della sosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01380</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rinnovo vari indirizzi pec aziendali - rinnovo vari indirizzi pec aziendali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>107.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>107.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D2EC1CB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contratto lavoro somministrato - contratto lavoro somministrato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANPOWER S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANPOWER S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13406.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6888.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z602ED8719</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura ruote per carrelli - ruotine per carrellini necessari per rimozioni veicoli, scorta finita</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03271310488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CDR ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03271310488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CDR ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>628.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>628.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01381</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01382</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto cavi per utticio IT - acquisto cavi per utticio IT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384630489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIENI TECNOLOGIE E SERVIZI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384630489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIENI TECNOLOGIE E SERVIZI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>37.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01383</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto cellulari per dipendenti uff. tecnico - acquisto cellulari per dipendenti uff. tecnico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00397000480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLANTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00397000480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLANTI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>366.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01384</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acq.vari materiali e materiali igienizzanti - acquisto vari materiali e materiali igienizzanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>206.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>206.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01385</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto adattatore dvi-d HDMI - acquisto adattatore dvi-d HDMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05339550484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTEGA INFORMATICA TOSCANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05339550484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTEGA INFORMATICA TOSCANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01386</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto scarpe antifnortunistiche - acquisto scarpe antifnortunistiche dip. Calonaci</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01387</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DIP. CIGNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01388</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DIP. BALESTRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01389</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY E GUANTI - ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY E GUANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01390</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PANTALONI DIP. PASSERI VIOLA - ACQUISTO PANTALONI DIP. PASSERI VIOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01391</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DIP. CARLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01392</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DIP. FRULLINI SIMONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01393</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DIP. SEGALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01394</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DIP. MARTINI LUCIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01395</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DIP. BURCHI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01396</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione e sostituzione pneumatici - riparazione e sostituzione pneumatici tg. DT646MH</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF2ED9D2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Paline e cartelli per parcometri - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213720525</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213720525</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MFR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1839.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01459</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Attività difensiva GDF - Verbale di contestazione n. 84/2020 del 18/09/2020 GDF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01880580517</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WATSON CHEYNE AVV. EDWARD WILLIAM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01880580517</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WATSON CHEYNE AVV. EDWARD WILLIAM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1904.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8396402220</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI - Sedi aziendali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05133380484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHIORI S.A.S. DI MARCO E CLAUDIO GHIORI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05133380484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHIORI S.A.S. DI MARCO E CLAUDIO GHIORI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>198216.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01397</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto mascherine - acquisto mascherine</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>93.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>93.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z932EC70AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE - N. 2600 MASCHERINE CHIRURGICHE IN CONFEZIONI DA 20</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>myo</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sisters</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditech</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sisters</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01398</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto cellulari - acquisto cellulari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01399</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>lavaggio veicoli controllori della sosta - lavaggio veicoli controllori della sosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434700480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINI LEONARDO E SETTESOLDI JACOPO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01400</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03370940482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03370940482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01401</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto cellulare aree mercatali - acquisto cellulare aree mercatali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F2EFDB89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbigliamento per controllori - smart mobility - n. 15 giacche antifreddo multifunzionali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748360540</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01748360540</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1217.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1217.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z332ED607F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento diretto pulizie - Sedi aziendali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4700.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01402</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DUPLICATI CARTE DI CIRCOLAZIONE VARI VEICOLI - DUPLICATI CARTE DI CIRCOLAZIONE VARI VEICOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04254000484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAVERSARI AGENZIA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04254000484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAVERSARI AGENZIA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>156.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>156.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01404</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ADATTATORE PCI - ACQUISTO ADATTATORE PCI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01405</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto mascherine - acquisto mascherine chirurgiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z032ee07f7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Nuovo impianto VRF Cubo 7 - Fornitura e posa di nuovo impianto di riscaldamento e condizionamento VRF a servizio del Cubo 7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05133380484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ghiori sas</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05481180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sof</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05133380484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ghiori sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z972f11fe0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pulizia sedi aziendali - Sedi Aziendali (immobili e aree esterne)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9085.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF02F1B949</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura mobili da ufficio - Mobili per sedi di Allende, Cubo 7 e Marconi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dimensione ufficio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.CECCUTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dimensione ufficio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3225.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01406</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BOBINE CARTA PER DEPOSITERIA - ACQUISTO BOBINE CARTA PER DEPOSITERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESSELUNGA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESSELUNGA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01407</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavaggio veicoli aree mercatali - Lavaggio veicoli aree mercatali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06721300488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCIAI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06721300488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCIAI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01408</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N. 2 CELLULARI - ACQUISTO N. 2 CELLULARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>359.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>359.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01409</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N. 1 CELLULARI E N. 3 CUFFIE - ACQUISTO N. 1 CELLULARI E N. 3 CUFFIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01305510511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTALI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>228.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>228.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01410</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N. 10 CAPPOTTI PER ADR 35 - ACQUISTO N. 10 CAPPOTTI PER ADR 35</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748360540</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01748360540</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>340.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>340.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01411</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto rotoli carta per parcometri - acquisto rotoli carta per parcometri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03232260152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TECNOCARTA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03232260152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TECNOCARTA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>984.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01412</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E CAPPELLINI PER CONTROLLORI SOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01413</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sostituzione alimentatore in sala radio carri - sostituzione alimentatore in sala radio carri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00979670486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISMAPONT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00979670486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISMAPONT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01414</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N. 5 MONITOR PER VARIE SEDI - ACQUISTO N. 5 MONITOR PER VARIE SEDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05800180480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>635.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>635.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF72F5A827</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione pezzi per parcometri Ditech - di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09043181008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3035.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z262F5865F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Trasloco Cubo 8 - Trasloco mobili e materiale ufficio dal Cubo 8 al Cuboi 7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00766680482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRASLOCHI PONTE ROSSO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00766680482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRASLOCHI PONTE ROSSO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01415</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto pile per termometro - acquisto pile per termometro misurazione febbre utenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE12F41A09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura buoni consegna - Buoni consegna</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06442450489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHIPMENT DELIVERY EXPRESS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06442450489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHIPMENT DELIVERY EXPRESS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8464180E49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizie 2020-2021 - Sedi aziendali (immobili e aree esterne)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>154687.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z252f596c5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DI RCT - SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI, RIENTRANTI NEL LIMITE DELLA S.I.R. PREVISTA DALLA POLIZZA ASSIRCURATIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04270931001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRLHEWITT RISK &amp; CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04270931001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRLHEWITT RISK &amp; CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z472f84a57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio recupero crediti - Servizio recupero crediti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05439720482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVV. BRUNO EDOARDO TOFFOLON</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05439720482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVV. BRUNO EDOARDO TOFFOLON</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2366.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01416</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto cuffie per corso on-line - acquisto cuffie per corso on-line</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05339550484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTEGA INFORMATICA TOSCANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05339550484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTEGA INFORMATICA TOSCANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01417</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto mascherine FFP2 - acquisto mascherine FFP2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04858770482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SDG SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04858770482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SDG SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01418</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto vasca di carico per ufficio parcometri - acquisto vasca di carico per ufficio parcometri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03586700969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROBANK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03586700969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROBANK S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01419</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto mascherine FFP2 - acquisto mascherine FFP2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04984850489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PUCCINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04984850489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PUCCINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01420</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>canone noleggio novembr - canone noleggio novembre 2020 tg. FF686LL e FG736GE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924961004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>440.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC62FBB6CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di conservazione documenti cartacei - conservazione, catalogazione, esibizione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONIDOC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONIDOC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19341.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8542929806</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura energia elettrica 2021 - Energia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A2A ENERGIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A2A ENERGIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01421</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ricarica tinfo card on-line - ricarica tinfo card on-line</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00690970553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BYTE MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00690970553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BYTE MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01422</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE VIRTUAL smtp_cloud - CANONE VIRTUAL smtp_cloud</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>199.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01423</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CARRELLO PORTAPACCHI - ACQUISTO CARRELLO PORTAPACCHI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03403180486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI RICCARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>61.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01424</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SWITCH 24 GIGA - ACQUISTO SWITCH 24 GIGA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06519950486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RITAR ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06519950486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RITAR ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01425</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto materiali cassetta pronto soccorso - acquisto materiali cassetta pronto soccorso e COVID</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06435240483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PONTE ROSSO ROSSI E PONTE ROSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>104.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>104.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01426</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione pneumatici carri-atttrezzi - riparazione pneumatici carri-atttrezzi tg. DR03FA-DT646MH</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05016170481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA FRANCESCO E C. S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01460</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Costituzione parte civile - Costituzione parte civile  Verbale CdA n. 172 del 27/11/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04751610488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERNARDINI-VOCE-SANSOBRINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13672.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D2F98584</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto strumento topografico - Strumento topografico - stazione totale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12090330155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Leyca Geosystems</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12090330155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Geomax</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12090330155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stonex</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04707190965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spektra</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12090330155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Leyca Geosystems</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2FF09D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Biglietti termici Skidata personalizzati - Biglietti termici Skidata 450/7 nr. 150.000</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03863331009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECSTAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03863331009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECSTAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1485.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z662FF28D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VESTIARIO OPERATORI CIMITERIALI - DICEMBRE 2020 - VESTIARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05110450482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTANZO ANGELA E ZATINI ESTELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05110450482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTANZO ANGELA E ZATINI ESTELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>681.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z102f37db2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Selezionatrice di monete - Come da offerte in allegato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04022550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04022550158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01427</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto lame per legno - acquisto lame per legno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01428</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GUANTI IN NITRILE - ACQUISTO GUANTI IN NITRILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01429</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rifornimento cassette pronto soccorso - rifornimento cassette pronto soccorso sede legale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESSELUNGA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04916380159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESSELUNGA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01430</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQ. MAT. DI CONSUMO E DPI PER COVID 19 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E DPI PER COVID 19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>144.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>144.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01431</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E NASTRO DUST</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>314.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>314.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01432</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01433</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO RIMA DI CARTA BIANCA - ACQUISTO RIMA DI CARTA BIANCA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04540510486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRI-AL SAS DI C. E A. LAVORINI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01434</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PANTALONI VARI DIPENDENTI - ACQUISTO PANTALONI VARI DIPENDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01435</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DIP. MAGHERINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01436</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GIUBBOTTO E GUANTI PER DIPENDENTI - ACQUISTO GIUBBOTTO E GUANTI PER DIPENDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06362950484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>106.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>106.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01437</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRATICA COMODATO D'USO - PRATICA COMODATO D'USO TG. DK135CS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01603490481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACIPROMUOVE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01603490481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACIPROMUOVE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01438</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acq. materiali pronto soccorso e COVID - acquisto materiali cassetta pronto soccorso e COVID</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06597900486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA CENTOSTELLE DOTT. GORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06597900486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA CENTOSTELLE DOTT. GORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>98.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>98.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01439</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>batteria per veicolo tg. DR334FB - batteria per veicolo tg. DR334FB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05551620486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMEC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05551620486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMEC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>128.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>128.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01440</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto detergente gel mani - acquisto detergente gel mani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01441</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA - ACQUISTO CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06499290481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06499290481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01442</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671080483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONTINI FERRAMENTA SNC DI RONTINI G. E. C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>182.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>182.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01443</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SPAZZOLE E COPRIPEDALE CARRI - ACQUISTO SPAZZOLE E COPRIPEDALE CARRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434920484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01444</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ETICHETTE PER ESTERNI - ACQUISTO ETICHETTE PER ESTERNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04748180488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA CONTINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04748180488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA CONTINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>NOCIG01445</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>05087650486</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Servizi alla strada S.p.A</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARBURANTE PER RICONSEGNA VEICOLO - CARBURANTE PER RICONSEGNA VEICOLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
